不可以作废,只能红冲。

电子发票只能红冲不能作废吗?
电子专用发票能红冲和作废吗
老师电子专用发票和电子普通发票,当月开错是应该作废还是红冲呢?
老师,电子发票不能作废只能红冲吗?那红冲的电子发票还用给客户吗
电子专票能作废吗,我的理解是所有电子票都不能作废,只能开红字发票去冲减
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
那我们收到发票后因退货把发票也退回,供应商也开了红字发票,我们还要怎么操作吗
你好,之前你已经认证了的话,进项转出就可以的。
账务处理,然后在申报增值税的时候有一个附表二,在这里面进项转出。
还没有认证,那供应商开的红我们还需吗
你好,负数发票不需要给你们的。
之前的蓝字发票你也可以不用做。
好的,有一家是我们抵扣后开的红字发票呢?我们又应该怎么处理
好进项转出就可以的,然后申报附表二。
好的,做账怎么做呢,原来正常:借原材料和进项税,贷:应付账款
借应付账款带原材料、应交税费、应交增值税进项转出。