在红色信息确认单里面有一个负数发票开具,在这里面开具就行。
请问老师,客户给我们产品质量扣款,客户已经申请了红字发票信息表,要求我们公司开具红字销售发票,我们家应该怎么操作?没开过这种红字发票
老师,我们开了一张发票给客户,客户认证了,现在说错了,要我们重新开,是我们开红字信息表吗
老师,11月中旬给客户多开了专票,但是客户已经在系统认证,这月现要求冲红,并且开具了红字信息表给我们,但是我们发票已经开完,请问怎么处理?
对方给我们开了红字信息表,我开好了红字专票,发给了客户,才发现自己的无法冲红,开票税额差一分,我作废了那张红字票,现在我又重新开具了红字发票给客户,那之前作废的红字发票需要收回吗
老师我们和客户服务终止了,我刚才给客户开具了发票,但是因为服务终止了,所以又重新开了一张红字负数发票,给这张篮字发票红冲了,我开的这张红字发票需要给客户吗?我们开的全电普通发票
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
老师是有二种方法吗 第一种直接开具红字发票 一种是开了红字发票信息确认单 然后红字信息确认就可以吗
你好,不是的,全电发票所有的都是需要先开红字确认单,然后再开红字发票。
客户没有确认的
对方没有入账,不用确认,你直接开就行。