学员朋友您好,借:固定资产清理3 累计折旧2 ,贷:固定资 5产借:银行存款 1.5,资产处置损益1.5贷:固定资 产清理3
老师,我单位拍卖车辆处置固定资产,本该收到20万,给拍卖公司佣金3000,从价款里扣除,实际19.7万,原值88,累计折旧70,处置固定资产分录怎么做
情况1 固定资产原值2万,累计折旧2万,没有残值。如果处理的话 是不是就 借累计折旧 贷固定资产-原值。 情况2如果固定资产原值2万,累计折旧1.5万,残值5千,已折旧完毕 处理时 是不是借 累计折旧1.5 固定资产清理5千 贷 固定资产2万 (没有收入,当垃圾丢了) 以上分录是这样做吗?
老师好。生产企业准备注销,固定资产原值25万,已计提折旧5万,净值20万。现转卖固定资产卖了1万元。会计凭证应该怎么做呢?谢谢
出售固定资产,原价12万,折旧8万,出售款5万,怎么做会计分录
老师,处置固定资产,原值10万,累计提折旧5.5万,卖了1.5万求分录
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,