你好,可以的, 没问题,研发支出资本化支出可以有余额,同样样品没完工,可以留结余金额

您好,我想问下有研发支出的人工,我直接计入研发支出-费用化,月底年底没有结转,跨年我可以结转吗,还是要怎样操作
老师您好,请问月底结账时,账上的制造费用可以有余额吗
老师好,请教个成本问题你,本月我的借方:生产成本-人工100万,生产成本-制造费用60万,人工和制造费用这两个当月结转到完工产品,当月是不是可以不留余额,当月结转完可以吗
老师,请问之前做账小配件和车间小东西还有劳保用品都做在制造费用里了,月底全部结转吗?假如这些没有全部领用完,我应该怎么做,制造费用月末不能有余额吧
上月员工上班8天,在产品数量26400只,工资26000元,折旧费45000元,没有结转成本,本月发出产品4700只,金额74600元,我要如何才能计算发出产品成本,还有制造费用与生产成本有余额可以吗,请老师帮我解答
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
我们是研发产品,不是资本化,也可以是吧,老师!
如果费用化,就不能有余额直接转入当期损益