负数的,把它重分类到预付账款里面去。

您好,老师!资产负债表上应收账款负数没关系的吧,有没有风险
请问一下,资产负债表应收账款可以是负数吗?应付账款可以是负数吗?
请问老师,预收账款可以在资产负债表上显示负数吗
请问应付账款在资产负债表中显示负数可以吗?有没有风险
资产负债表中应付账款是负数可以吗
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
请问分录怎么做
不需要做账务处理,只报表重分类就行。
具体怎么操作?
应付账款的负数放到应预付账款里面去 预付没有余额 应付-100 重分类 应付0 预付100