学员朋友您好,如果小规模纳税人没有开通发票且没有业务,但在第四季度缴纳了土地使用税和房产税,但没有进行零申报,需要进行更正。具体更正方法可能因地区和税务机构而异,但一般需要按照以下步骤进行: 了解相关规定:需要了解当地税务机构对于小规模纳税人的申报要求和相关规定,确认需要进行零申报的时间、方式和程序。 提交更正申请:如果发现申报有误,需要向当地税务机构提交更正申请。申请中需要说明原申报内容、实际状况以及更正的原因和依据。 补缴税款:如果实际应缴纳的税款与已缴纳的税款不一致,需要向税务机构补缴或申请退还多缴的税款。 调整账务:如果因为申报错误导致账务处理不当,需要调整相关账务,确保与实际情况相符。 保存好相关资料:在更正过程中,需要妥善保存好所有相关资料,以便在税务机构核查时能够及时提供。
小规模纳税人,公司注册资金300万,老板一直也没有缴纳出资,也没有基本账户,申报城镇土地使用税,房产税的时候,是老板拿个人卡支付的,开公司时候刻章花了1000多,也没有发票,那我还用做账吗?缴纳的土地使用税 房产税怎么做账
小规模纳税人以前没申报过土地和房产,这个季报还用勾选吗?代办和税种核定里都没有,一勾选我看就得交税并且不是零申报
老师,小规模公司给4个人购买了社保和公积金,没有发放工资,也没有业务,需要申报季度报表吗,还是可以0申报的,也没有增值税税盘
我们是小规模公司,每个月有收到货款,但是没有开票,没有申报数据,0申报的,现在更正每个季度由原件的0申报更正每个季度开有几万的增值税专票,并且缴纳增值税,这个月补开之前未开具的发票可以吗
小规模,城镇土地使用税和房产税之前在代办里没有,就逾期申报了,这个季度再申报必须把之前的申报了才能申报这个季度吗?
老师,方便加你微信好咨询专业问题吗?麻烦微信号分享一下
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物流,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票,只开一张会展活动费,我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行5。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万;这样做会计分录的话,应交税费-个税没法平账会挂有金额?麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现?麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录?我们是代账公司的。老师,还有一个问题不明白,我代缴中奖者的个税,已经已现金形式收取,但是代扣代缴是通过公户扣款的,不应该通过“应交税费-个人所得税”核算入账吗?麻烦详细的会计分录指导一下,已经咨询几天,麻烦会计分录详细点
老师,如何掌握,财务报表填报和税务报送时,季度申报和年末申报时,资产负债表本期期末和上年年末余额,如何取什么期间。利润表本期金额和上期金额如何取什么期间,现金流量表和上期金额如何取什么期间?
差旅费报销有哪些制度规定,如何节约差旅费成本?
会计学堂2023年课程显示已过时,我还能看吗?要注意啥?
老师,法人过户车到公司需要交税吗?法人需要开发票给公司吗?具体账务处理涉及哪些?能一次性抵企业所得税吗
老师你好,A公司全资控股B公司,B公司准备注销,将资产,债权、债务转移到A公司,未分配利润科目余额如何处理
资产负债表日后调整事项和非调整事项分不清
总公司向分公司注资,都是独立核算,怎么账务处理
小规模纳税人的增值税和附加税怎么核算的呢