您好,当然是方案2,不能直接用发票记账的,发票太多了,重点是这个付款单是经过审批的
老师你好,我们单位对公账户转供应商比如3万货款,3万的专票收到了,但是供应商又退了4千,直接发到老板的微信了,没有退去对公账户,然后老板说从个人往来款里扣下这笔,请问该如何做账呢?
我想问下我们和一家水果店长期合作,有招待客户的时候,就让他们送1-2箱水果来,但是老板提前付了几十箱的钱,发票也全开了,老板让直接全额先给他报销了,这个怎么做账比较合理啊?
1.员工拿收据来报销,可以走银行转账吗,我们这边没有发票都是走现金 2. 可不可以老板代付,走其他应付款,然后现金还款老板 3.这样的话纳税还需要调增吗
1.员工拿收据来报销,可以走银行转账吗,我们这边没有发票都是走现金 2. 可不可以老板代付,走其他应付款,然后现金还款老板 .这样的话纳税还需要调增吗
有没有财务单据比较专业的老师,请问老师,老板拿发票来,1.我是直接以发票计其他应付款呢,2.还是帮老板做个报销单据+发票,让老板签字然后直接转账给老板,哪样比较好呢?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
老板的报销,由于财务部门只有我一个,老板的保险,经办人可以写我么,然后领导签字是老板
您好,经办人空着也不要写财务,因为我们不是经办人
那写老板自己
您好,这个可以的,重点是审批那里要老板签字
可是发票是老板自己的,也没事吗?
您好,没事,公司他最大,报销单都要经过他审批