先计入应付职工薪酬-福利费

老师请问我们公司是餐饮业,我们之前的会计做账是本月购进多少食材全部一次性计入当月成本,没有用到原材料这个科目,现在我接手以后的1个月后换收银系统了,现在需要盘点一次性入账,这个怎么入账,怎么写分录,有什么忌讳没有,
号:【项目一】海岛旅行社组织海口到三亚的三日游,由旅行社自派豪华型大客车,发生如下经济业务编制以下业务的会计分录15月21日,万云房地产企业组织优秀员工50人三亚三日游,交来游费42400元约定5月25日出发,沿途承担餐点、门券、导游费、游览交通费2、5月24日,导游黄云到财务科预借30000元,财务科以现金付吃3、5月27日,导游黄云前来报账,共用门券费3000元,餐费8000元,住宿费6000元,又支付导游黄工资5000元,退回现金000元,财会部门根据上述凭单当即结转成本4、5月27日,将5月21日组织的三亚三日游的旅游费收入结转营业收入【项目二】好阳光餐厅新推出两道菜:一是“绒绒鲜虾”,每份用大虾仁800克,每千克80元:松子100克,每千克40元:其他调配料7元二是“鲍鱼饭”,每份用鲍鱼200克,每千克50元:大米160克,每千克2元;其他调配料15元该餐厅的销售毛利率为60%.若该餐厅成本毛利率为140要求:计算菜品的成本和销售价格
现在公司需要将研发费用分离出来,以方便做汇算清缴时可以加计扣除,那么每个月入账会计科目怎么记录?结成本时怎么区分研发费用?已经入账的各项费用如何调整? 研发费用包括平时的房租水电、人员工资、使用的材料费、设备的折旧费、平时研发部门报销的各种管理费用
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗