是的,风险很大的 拒绝这么操作 跟他说一下风险,如果涉税金额大的,这个得坐牢

老师那我们是小规模企业 然后是教育培训机构 因为我们是小公司 所有人都在总公司就意味着 所有报销 成本费用雷都在总公司 就导致我们公司只有收入没有成本 然后我们领导就让我暂估成本 每个季度都暂估 我从3月份开始的暂估 之后下一个月再冲回 这样会导致企业有很大的风险吧 可是领导又不给我解决 我不知道应该怎么办
老师 如果成立一个个体 专门给我这个企业开票 这样是有很大的风险吧 我这个是小规模 然后我这个公司也没有成本 只有一个人然后所有人都挂在大公司 所以只有收入 然后想说成立一个个体或者小规模给我这个公司开票
老师 如果成立一个个体 专门给我这个企业开票 这样是有很大的风险吧 我这个是小规模 然后我这个公司也没有成本 只有一个人然后所有人都挂在大公司 所以只有收入 然后想说成立一个个体或者小规模给我这个公司开票 这样的风险很大 被查的几率很大 可是还有其他的办法吗
老师 如果成立一个个体 专门给我这个企业开票 这样是有很大的风险吧 我这个是小规模 然后我这个公司也没有成本 只有一个人然后所有人都挂在大公司 所以只有收入 然后想说成立一个个体或者小规模给我这个公司开票 这样的风险很大 被查的几率很大 可是还有其他的办法吗
老师 如果成立一个个体 专门给我这个企业开票 这样是有很大的风险吧 我这个是小规模 然后我这个公司也没有成本 只有一个人然后所有人都挂在大公司 所以只有收入 然后想说成立一个个体 给我这个公司开票
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
我经验少 之前我负责的这家小规模只有法人一人 所有的人都挂在了大公司 然后上一年被学员告了 但是告的是大公司 因为没给一个学员开票 然后这个小规模因为是2023年新设立的 一直没有成本 所以去年一直都是暂估成本的 然后在年末冲销了暂估成本 并且交了企业所得税
老师 我现在就是进退两难 就是必须拒绝这个操作对吧
你们这个办理了教育资质吗?这个好办理吗?你们可以成立多个小规模。但是位置不要在一个地方。
可以分散你的销售额,季度30万普通发票可以免增值。
还有一个问题是 我负责的这个公司 只有进公户的这些学员开票了 那些进支付宝和微信的都没有开票 这个问题也是没解决的
那就是有隐瞒收入的,查到需要补税。
也怕说没给那些学员开票 之前就因为没开票就被告了 所以害怕还会重蹈覆辙
老师 像这种也没有解决的办法吧
慢慢的增加收入就可以的。
收到了钱,不一定当月就确定收入,你可以做预收账款,他消费了之后你再做收入。
我们领导认为开办个体户可能查的没那么严 但是她说得几十万 老师 这个虚开发票和个体还是小规模没有啥区别吧
都查 现在都严格的
老师 我第一季度的账都是正常做的 是小规模 第二季度补考第一季度的发票 拿补开的发票做第一季度还是第二季度啊 第二个问题是 我第二季度做的一张凭证学员培训费 总收入104400 那我的发票贴在凭证后一定要等于这个金额吗 因为钱不是直接打到银行卡的 所以可能是个累计
第一季度是做了无票收入吗?如果是的话,第二季度开的发票放到第二季度里面,红冲之前的无票收入在做发票的。
这个104400是当季度的收入吗?还是提前收的钱?
没有红冲 第一季度的发票没有开 第二季度开的 我要是不红冲 发票可以直接贴到第一季度吗 还是第一季度不贴了
可以的,第一季度不贴了。
刚才打错了,不可以的,第一季度不用贴了
那老师第二个问题呢
4月份收的钱
那就在四月份做账上一定是104400。如果是扣除了手续费,你们单位承担,你在做手续费的。
是 就是她有个app 3月末到app 4月初转到了银行 那我这个发票贴的小于104400可以吗
可以的,可以这么做的。
因为这是我给对方开的发票 凭证后面的发票金额小于凭证 是可以的 正常的是吗 老师
你好,可以的,按照你实际业务来就行。不知道你这个具体的是什么业务。