你好,那实际你们有培训收入吗?
老师,今年3月,我们对2022年及以前年的账做了大的调整,我们是商贸公司,主要调整的是暂估金额,以前暂估不实的都重新按发票金额做了暂估,并且调整了成本,,这样导致2022年4季度及以前年,已经报给税局的季报表和改过后的报表不一致了。。。请问下,我汇算清缴时怎么办??报年报怎么报? 如果要去税局改22年申报过的数据,改动大,会不会引起注意??如果不改,,成本可能会在2023年度,没有收入的情况下,主营业务成本有数字。。请问老师有没有什么好的办法??
老师 我们是小规模公司 没有成本 因为所有的成本都挂在了总公司 那7月份不就是报税了吗 我们公司虽然没有超过30万 但是只有收入 没有成本 不就得交企业所得税了吗 那是4月份到6月份 每个月暂估呢 还是只暂估6月份的成本就可以呢
老师那我们是小规模企业 然后是教育培训机构 因为我们是小公司 所有人都在总公司就意味着 所有报销 成本费用雷都在总公司 就导致我们公司只有收入没有成本 然后我们领导就让我暂估成本 每个季度都暂估 我从3月份开始的暂估 之后下一个月再冲回 这样会导致企业有很大的风险吧 可是领导又不给我解决 我不知道应该怎么办
老师那我们是小规模企业 然后是教育培训机构 因为我们是小公司 所有人都在总公司就意味着 所有报销 成本费用雷都在总公司 就导致我们公司只有收入没有成本 然后我们领导就让我暂估成本 每个季度都暂估 我从3月份开始的暂估 之后下一个月再冲回 这样会导致企业有很大的风险吧 可是领导又不给我解决 我不知道应该怎么办
老师,有些国企也是账务作假的啊?我刚来这家公司,之前会计跟我交接说是什么十四局的让我们多开发票给她们,然后打款过来我们,我们取出来还给她们,因为我们这样没有成本票,企业所得税很高,之前财务为了控制税,暂估了很多的业务费在里面,现在都一直挂着67万在贷方,但是如果不这样做,企业之前老板都是业务往来的,说是国企也要挣钱,只是把手续补充完整的,那这个暂估贷方67万交接给我,我也办不了啊?我不可能后期去哪里给她找67万的发票冲掉暂估吧?那就一直挂在上面?
公司举办印了餐券球员凭餐券到饭店吃饭,如付乙酒店餐饮费,有600多张餐券,需要附到凭证后面吗?
老师好:请问上月收到一笔银行汇票,当时不知道是银行汇票就入账了,挂的是汇票那家名头(在其他应收款贷方),老师我怎么才能调的正确的这家呢?
高速公路通行费的普通电子发票,我勾选的时候,勾选上了,填附表二的时候,通行费普通发票也出现在第2栏认证相符的增值税专用发票上,我是不是得给它改填在8b栏里
老师你好,社保的分录怎么写?
老师,我们公司的钻机呀,货车呀,都是成立公司之前的我们自己的,现在工地上干活,都是柴油发票,用这个机器也没有证明,只有人工费,税务局会不会查没有公司名下的柴油车,为啥那么多票
老师,我是小规模纳税人,这个季度有一笔无票收入,应该怎么填呢
公司付酒店餐饮费,有600多张餐券,需要附到凭证后面吗?
长期待摊费用。老师在哪个财务报表哪个科目里体现啊。
你好老师 我公司开劳务发票给客户,但是客户的营业范围没有劳务这块,我公司还能开票给客户吗,开了的话发票客户能使用不
老师经营所得个税一季度收入8万,成本费用是75000,二季度收入是9万,成本费用是71000,三季度收入50万,成本费用是49万,三季度需要交多少经营所得个税
有培训收入 但是就是没有成本
所以我就相当于每个月都暂估 下个月再调回来
你好,那人员工资有吗?现在你能补回来吧,就是你们单位发生的成本,做到你单位账上。没有的话,你就得先暂估着。
因为你有收入,没有成本,不合适。
我知道风险很大 就是相当于 这个公司就有我和法人 其他人都挂在别的公司 所以工资费用类的我这啥都没有 这种有方法解决吗
里面都有发生了什么成本发票是开给了总公司吗?
就是工资 报销都放在了那家公司 导致我自己的公司没有成本
报销这个没有关系的,报销你们可以委托付款不是吗。
是你单位的业务,即使是对方付的款,你们出一个委托书,委托对方支付,照样做你单位的成本。
不会有委托书的 这样就相当于那个公司的成本少了
老师 这样我被查的概率有多大
或者说对我的影响有多大 领导不解决
就是不解决这个成本的问题
大的 总公司虚增了成本,你单位有虚开发票的风险 我给你的建议就是出委托书。
会对我有啥影响 出委托书就是意味着我们在另一个公司 五险一金都在另一个公司也可以是吗
实际业务的没有影响,只要不是虚开发票就行
就是教育培训类的 没有啥成本发票 就是被查的话 对我来说有啥影响
有影响有风险,会被认为你单位在虚开发票,他得查账之后再看一下是不是虚开。
老师 各个地方的优惠政策在哪查
你好,国家税务总局政策里面这个是全国的,如果想要查地方的,地方电子税务局税收政策。
老师 这是啥意思啊
如果是普通发票,不需要交税,这里忽略就行。