你好,那实际你们有培训收入吗?
老师,今年3月,我们对2022年及以前年的账做了大的调整,我们是商贸公司,主要调整的是暂估金额,以前暂估不实的都重新按发票金额做了暂估,并且调整了成本,,这样导致2022年4季度及以前年,已经报给税局的季报表和改过后的报表不一致了。。。请问下,我汇算清缴时怎么办??报年报怎么报? 如果要去税局改22年申报过的数据,改动大,会不会引起注意??如果不改,,成本可能会在2023年度,没有收入的情况下,主营业务成本有数字。。请问老师有没有什么好的办法??
老师 我们是小规模公司 没有成本 因为所有的成本都挂在了总公司 那7月份不就是报税了吗 我们公司虽然没有超过30万 但是只有收入 没有成本 不就得交企业所得税了吗 那是4月份到6月份 每个月暂估呢 还是只暂估6月份的成本就可以呢
老师那我们是小规模企业 然后是教育培训机构 因为我们是小公司 所有人都在总公司就意味着 所有报销 成本费用雷都在总公司 就导致我们公司只有收入没有成本 然后我们领导就让我暂估成本 每个季度都暂估 我从3月份开始的暂估 之后下一个月再冲回 这样会导致企业有很大的风险吧 可是领导又不给我解决 我不知道应该怎么办
老师那我们是小规模企业 然后是教育培训机构 因为我们是小公司 所有人都在总公司就意味着 所有报销 成本费用雷都在总公司 就导致我们公司只有收入没有成本 然后我们领导就让我暂估成本 每个季度都暂估 我从3月份开始的暂估 之后下一个月再冲回 这样会导致企业有很大的风险吧 可是领导又不给我解决 我不知道应该怎么办
老师,有些国企也是账务作假的啊?我刚来这家公司,之前会计跟我交接说是什么十四局的让我们多开发票给她们,然后打款过来我们,我们取出来还给她们,因为我们这样没有成本票,企业所得税很高,之前财务为了控制税,暂估了很多的业务费在里面,现在都一直挂着67万在贷方,但是如果不这样做,企业之前老板都是业务往来的,说是国企也要挣钱,只是把手续补充完整的,那这个暂估贷方67万交接给我,我也办不了啊?我不可能后期去哪里给她找67万的发票冲掉暂估吧?那就一直挂在上面?
充2999送2000是几折?
老师,称重过磅费开票的税目是什么
请问老师,做工商年报时,公司有一台特种设备怎么填吧?这样填对吗?
老师,公司上一年度有固定资产清理,申报了增值税,但是这样账上的收入是和增值税申报表上是对不上的,我现在申报汇算清缴时把固定资产清理填到了其他业务收入里面去,就提示这个,我想请问一下,这个收入应该填在哪里才是对的?
职工薪酬纳税调整表,工资薪金支出账载金额按什么数据填写?明细账中
公司充值钱到酒店会员卡之类的做为招待客户入住的可以直接挂招待费吗?明细分录吗
24年底暂估主营业务成本50万,次年年初红冲该笔分录,目前到现在五月主营业务成本还是还是负20万,请问我在汇算清缴要调增吗?
中午好老师!我想问一个问题,就是现在有个员工想去劳动局告老板,然后叫财务给她工资表,可以给员工吗?老板会不会怪罪
老师 想问一下属于政府会计主体流动资产有什么
各位老师,大家好,只要企业,比如!同样的材料,人工费用,产出不用的产品,那么成本单价怎么计算出来,
有培训收入 但是就是没有成本
所以我就相当于每个月都暂估 下个月再调回来
你好,那人员工资有吗?现在你能补回来吧,就是你们单位发生的成本,做到你单位账上。没有的话,你就得先暂估着。
因为你有收入,没有成本,不合适。
我知道风险很大 就是相当于 这个公司就有我和法人 其他人都挂在别的公司 所以工资费用类的我这啥都没有 这种有方法解决吗
里面都有发生了什么成本发票是开给了总公司吗?
就是工资 报销都放在了那家公司 导致我自己的公司没有成本
报销这个没有关系的,报销你们可以委托付款不是吗。
是你单位的业务,即使是对方付的款,你们出一个委托书,委托对方支付,照样做你单位的成本。
不会有委托书的 这样就相当于那个公司的成本少了
老师 这样我被查的概率有多大
或者说对我的影响有多大 领导不解决
就是不解决这个成本的问题
大的 总公司虚增了成本,你单位有虚开发票的风险 我给你的建议就是出委托书。
会对我有啥影响 出委托书就是意味着我们在另一个公司 五险一金都在另一个公司也可以是吗
实际业务的没有影响,只要不是虚开发票就行
就是教育培训类的 没有啥成本发票 就是被查的话 对我来说有啥影响
有影响有风险,会被认为你单位在虚开发票,他得查账之后再看一下是不是虚开。
老师 各个地方的优惠政策在哪查
你好,国家税务总局政策里面这个是全国的,如果想要查地方的,地方电子税务局税收政策。
老师 这是啥意思啊
如果是普通发票,不需要交税,这里忽略就行。