你好,那实际你们有培训收入吗?

我公司是小规模,2022年3月30日给客户开了张专票 借:应收 贷:主营收入 贷:销项税(1%)还没来的急上货,没有成本,后31日客户说不要了,请问我这季度的增值税及所得税怎么填呢?1.因为已经开了专票了,只能做收入了,交增值税,之前本公司从未有过收入,所以下月红冲时,增值税没有正数可抵,不知税务局是退钱给我们,还是待有正数是再抵?如退税都要什么手续,要不要购销合同?2.所得税只有收入没有成本要交所得税的,后期再退比较麻烦,能不能3月先暂估个成本,让收入=成本?下月再冲收入,冲成本呢?
老师,今年3月,我们对2022年及以前年的账做了大的调整,我们是商贸公司,主要调整的是暂估金额,以前暂估不实的都重新按发票金额做了暂估,并且调整了成本,,这样导致2022年4季度及以前年,已经报给税局的季报表和改过后的报表不一致了。。。请问下,我汇算清缴时怎么办??报年报怎么报? 如果要去税局改22年申报过的数据,改动大,会不会引起注意??如果不改,,成本可能会在2023年度,没有收入的情况下,主营业务成本有数字。。请问老师有没有什么好的办法??
老师 我们是小规模公司 没有成本 因为所有的成本都挂在了总公司 那7月份不就是报税了吗 我们公司虽然没有超过30万 但是只有收入 没有成本 不就得交企业所得税了吗 那是4月份到6月份 每个月暂估呢 还是只暂估6月份的成本就可以呢
老师那我们是小规模企业 然后是教育培训机构 因为我们是小公司 所有人都在总公司就意味着 所有报销 成本费用雷都在总公司 就导致我们公司只有收入没有成本 然后我们领导就让我暂估成本 每个季度都暂估 我从3月份开始的暂估 之后下一个月再冲回 这样会导致企业有很大的风险吧 可是领导又不给我解决 我不知道应该怎么办
老师那我们是小规模企业 然后是教育培训机构 因为我们是小公司 所有人都在总公司就意味着 所有报销 成本费用雷都在总公司 就导致我们公司只有收入没有成本 然后我们领导就让我暂估成本 每个季度都暂估 我从3月份开始的暂估 之后下一个月再冲回 这样会导致企业有很大的风险吧 可是领导又不给我解决 我不知道应该怎么办
老师你好,我给一个公司全职另一个公司兼职,兼职的公司也要在该公司的自然人电子税务局添加我的信息吗,也要在这个兼职的公司报一次个税是不是
老师,我4月份开出去一份专票,5月份发现开错了,我开票系统里面冲红,重新开具,账务怎么处理?
想要了解公司经营情况要看哪些账,避免作假。
直接登记、登记机关是民政局的民非年检审核是去社会组织服务中心办吗?是截止3月底吗?可是现在已经5月了,还能办吗?
老师,给员工交的社保,年度汇算清缴,该填在职工薪酬支出哪一栏次呢
老师,营业执照地址变更,税务也要变更,那么银行呢?
小型微利企业在印花税上有什么优惠政策?
出口退税系统里,免抵退申报汇总表里的25年12月数据会延迟是吗(在申报25年12月份增值税时)?
小微企业 汇算清缴 填报表默认填哪些表吗 需要填那几张表?
2026年所得税汇算清缴时收到退2025年所得税,分录应该怎么做
有培训收入 但是就是没有成本
所以我就相当于每个月都暂估 下个月再调回来
你好,那人员工资有吗?现在你能补回来吧,就是你们单位发生的成本,做到你单位账上。没有的话,你就得先暂估着。
因为你有收入,没有成本,不合适。
我知道风险很大 就是相当于 这个公司就有我和法人 其他人都挂在别的公司 所以工资费用类的我这啥都没有 这种有方法解决吗
里面都有发生了什么成本发票是开给了总公司吗?
就是工资 报销都放在了那家公司 导致我自己的公司没有成本
报销这个没有关系的,报销你们可以委托付款不是吗。
是你单位的业务,即使是对方付的款,你们出一个委托书,委托对方支付,照样做你单位的成本。
不会有委托书的 这样就相当于那个公司的成本少了
老师 这样我被查的概率有多大
或者说对我的影响有多大 领导不解决
就是不解决这个成本的问题
大的 总公司虚增了成本,你单位有虚开发票的风险 我给你的建议就是出委托书。
会对我有啥影响 出委托书就是意味着我们在另一个公司 五险一金都在另一个公司也可以是吗
实际业务的没有影响,只要不是虚开发票就行
就是教育培训类的 没有啥成本发票 就是被查的话 对我来说有啥影响
有影响有风险,会被认为你单位在虚开发票,他得查账之后再看一下是不是虚开。
老师 各个地方的优惠政策在哪查
你好,国家税务总局政策里面这个是全国的,如果想要查地方的,地方电子税务局税收政策。
老师 这是啥意思啊
如果是普通发票,不需要交税,这里忽略就行。