您好,账务处理不规范。

你好老师 1.计提:借:管理费,贷:应付职工薪酬。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款,应交个税。 2.计提:借:管理费,贷,应付职工薪酬,应交个税。发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款。缴税:借:应交个税,贷:银行存款 这两个哪个是正确的?
借,预付账款 贷,银行存款 借,管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬.-福利费 借:应付职工薪酬.-福利费 贷,预付账款 请问这些分录描述了什么事?
老师,给员工定的工作服,会计分录是不是: 借管理费用 贷:应付职工薪酬-职工福利费,付款时:借应付职工薪酬-职工福利费,贷:银行存款
每月计提职工福利 借 管理费用 贷 应付职工薪酬_职工福利 请问职工的体检费用,我是直接 借 应付职工薪酬_职工福利 贷 银行存款 还是重走一次 借 管理费用 贷 应付职工薪酬
发的年终奖,是否可以记账 计提时, 借:管理费用-职工薪酬-福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 发放时, 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款 这样?
老师你好,完成实缴制是在五年内哈,我每次转5000进去,然后每月给自己发工资,直到完成实缴,这样可以吗
运输公司23年预购了100万柴油发票,当年实际耗用80万,进项可以抵扣100万吗
委外加工的加工费能不能直接进制造费用啊,因为前面不知道有这笔加工费,付款才知道,或者我直接计入原材料?
老师 这个工资是怎么计提的呢
老师,京东平台,我们充值的京豆怎么做凭证,还没有开发票呢
有应收票据,也有应付票据了吧?
个体户如何开通税务登记
老师,我们是按开出发票确认收入,跟统计统计局报的产值不一致,有风险吗
老师我们是一个合同,招标买方,其中含货品价格和配送价格,其中货品价格是13个点,配送是六个点,在一个合同事项报销 是否可以,请问审计有风险吗?
应付账款是什么类的会计科目?在登陆明细账时写(借或贷)写什么?
要怎么表达这个问题呀?
您好,题目是怎么样子的呢?
不是题目来的,是实际操作,是支付福利费来的,会计这样做账了:借:管理费用, 贷:银行存款 ,借:应付职工薪酬,贷:应付职工薪酬。
您好,你们的工资是1月工资2月发这样的吗?
不是,是属于福利费。是10月做7-9月的餐费补贴账务。
您好,不符合权责发生制。应当在当月计提费用,做计提分录;发放时,再做发放分录。