您好,账务处理不规范。

请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
#提问#请问老师如下图正确的分录是?用计提吗走福利费?借管理费用-职工福利费,贷应付职工薪酬-职工福利费,然后借应付职工薪酬-职工福利费,贷银行存款老师对吗谢谢,
每月计提职工福利 借 管理费用 贷 应付职工薪酬_职工福利 请问职工的体检费用,我是直接 借 应付职工薪酬_职工福利 贷 银行存款 还是重走一次 借 管理费用 贷 应付职工薪酬
请问一下,计提工资的时候是:借管理费用 贷应付职工薪酬 发放的时候:借应付职工薪酬 贷银行存款,那如果不计提每个月算好后直接发放是不是可以直接借应付职工薪酬 贷银行存款啊?
发的年终奖,是否可以记账 计提时, 借:管理费用-职工薪酬-福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 发放时, 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款 这样?
老师,个人卡收货款的,要把回单打出来贴在凭证里吗
完了,老师,我发现我第四季度所得税季度申报表里面的应付职工薪酬,第一行计提的职工薪酬,我没有把职工社保费跟福利费加进去,咋办?
老师,以公司投资名义投资另一个公司,怎么来记账呢?
做政府的农业项目期中的修路的合同要交印花税吗?
老师好,我们接受国外客户的开发服务订单,现在开发已完成,需要将开发出来的样品寄给客户,那寄给客户出口的时候我们报关按什么金额申报了,是按合同总金额还是?另外我们是不是需要办理出口合同登记证了,合同登记证是不是要在出口前申请成功呢?
老师社保的滞纳金需要调增吗 税收的滞纳金是需要调增吧 这两个做账的时候需要区分吗 都是入什么科目呢
小规模,3月员工报销保险费(里面包含了车船税) 当时分录是 借管理费用 借营业税金及附加-车船税 贷银行存款 现在4月发现当时报销人家保险公司代付了,员工已报销了,现在不然营业税金及附加里一直有是不?
3月购入汽车一辆,入固定资产,未开始折旧,现在申报季度所得税能否享受固定资产加速一次性扣除优惠
河北省公司章程在哪里下载
收到报关费专票,方法一,选择不勾选进项发票 方法二勾选进项发票,然后再做用于免税进项转出,这2个方法用哪个才对?
要怎么表达这个问题呀?
您好,题目是怎么样子的呢?
不是题目来的,是实际操作,是支付福利费来的,会计这样做账了:借:管理费用, 贷:银行存款 ,借:应付职工薪酬,贷:应付职工薪酬。
您好,你们的工资是1月工资2月发这样的吗?
不是,是属于福利费。是10月做7-9月的餐费补贴账务。
您好,不符合权责发生制。应当在当月计提费用,做计提分录;发放时,再做发放分录。