同学你好,不涉及进项抵扣,就直接把新的发票附到原来凭证后可以了,等于是你暂估入账,现在补了发票而已,允许

你好,现在出现这样的情况,6月份销售方把成品油发票给我们开错了,本来没有勾选认证,但是我们的人把库存入库了,销售方没法红冲,需要我们购买方红冲,结果我们的人今天就把那张认证了。然后又把库存退回了!再开红冲,这样对吗?应该怎么做?
我们上个月给对方的开票金额错了,对方已经抵扣,现在要作废重开,是不是应该让客户给我们开红字申请表,我们才能开红冲票?作废的发票对方都已经做账了,这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧?
21年开给对方的销售发票,今年9月红冲了,然后又重新给开了一张,是不红冲的二三联要寄给对方,还是21年开的发票的2.3联要给我们拿回来?
老师你好,想问一下,就是23年对方开了一张跟21年的一个发票重复了,3月份开过来我们不懂重复也就抵扣了,现在对方红冲了那张发票,现在让我们开了一张红字增值税专用发票信息表给他们,开了红字,我们要怎么处理,账上个报税都怎么处理,第一次没有遇到过
上个月就是23年12月我们买了对方的桌子,对方也给我们开了发票,但是对方上个月把票给冲红了,然后今天又把新开好的发票拿过来了,那我们现在该怎么处理啊
老师,我公司11月份专票销售额来了28万左右,但是我现在增值税申报点击进去准备申报,应税货物销售额数据自动带出来是54万左右,多出了26万,为啥会这个样子?没有开过其他发票11月份
发票是十一月的,钱11月没付,需要做账嘛?
我们开具了发票,但是对方款项还没有都支付给我们,之前同一个公司设置了应付账款的二级科目,这个是我们还要支付给对方的款项的,但是这两个不是同一个类型的,可以直接放在应付账款科目下面吗
老师您好,我们是一家磷矿石加工的个人独资企业,10月份安装变压器,11份安装完成。请问是在11月份从在建工程转为固定资产吗
老师,您好,向您咨询一个问题。供应商给我的老板,开的是4387.50的发票,可是我的老板多付了5角,从对公户付的是4388元,我在做分录的时候,应该怎么办呢?
企业所得税季度申报表,资产总额是填固定资产的金额,还是资产负债表资产合计?
老师,弥补以前年度口亏损可以弥补几年的
我们承包建设电站,对方让直接开13的电站发票,说是相当于我们建设好电站卖给他,能行吗
老师我们是小规模纳税人,收到进项票是13%的专票价税合计金额1万,那我们小规模能用这票吗?入账按1万入账吗
政府部门要求提供公司的投资总额,取哪些数呢?
涉及进项税
这样看,你当时没抵扣是吗?
如果入了固定资产,那就还像我说的那样,放上去得了,不然你折旧没办法处理了。如果不是你可以红冲之前,然后再做个一样的,体现一下这个换票的
我们当时没有暂估入账,把钱都给人家付了都入账,人家把票给红冲了
就是你之前没入账是吧,那就不用管了,这个月直接做就可以了,没事
入账了啊
是没有暂估 我们直接按正常做的。
如果入了固定资产,那就还像我说的那样,放上去得了,不然你折旧没办法处理了。如果不是你可以红冲之前,然后再做个一样的,体现一下这个是换票的