同学你好,不涉及进项抵扣,就直接把新的发票附到原来凭证后可以了,等于是你暂估入账,现在补了发票而已,允许

老师好,对方公司2022年4月给我们公司开的发票(普票,税率是3 )但是后来政策出来之后普票不是免税的吗 这样的话,对方红冲这张发票,把红冲的发票和正确的免税发票开出来给我 们就可以了吧 怎么对方现在一直问我们要那个开了税率的发票呢
21年开给对方的销售发票,今年9月红冲了,然后又重新给开了一张,是不红冲的二三联要寄给对方,还是21年开的发票的2.3联要给我们拿回来?
老师你好,发票在12月30号已开具,对方没拿,发现错误,1月3号红冲了重新开具,但是对方在系统已勾选了,对方在1月9号来拿了发票,后面才知道对方勾选了,这种要怎么处理,需要我们开具12月30号的负数发票给对方吗
老师你好,想问一下,就是23年对方开了一张跟21年的一个发票重复了,3月份开过来我们不懂重复也就抵扣了,现在对方红冲了那张发票,现在让我们开了一张红字增值税专用发票信息表给他们,开了红字,我们要怎么处理,账上个报税都怎么处理,第一次没有遇到过
上个月就是23年12月我们买了对方的桌子,对方也给我们开了发票,但是对方上个月把票给冲红了,然后今天又把新开好的发票拿过来了,那我们现在该怎么处理啊
朴老师,视同销售的销售收入要作为业务招待费、广宣费的算扣除比列的销售收入基数是吗?
机票和滴滴的税额在增值税申报表里填了8b栏,再填10栏呢吧
老师,住宅楼可以作为营业执照注册地址吗?
公司做股转,法人跟股东交的个税,怎么平这个账,这个税是财务人员扫码交的,再到公司报销的,公司是小规模刚开半年的公司,公司外账是代账公司做的,请问我这个内账怎么平账,这个费用是公司承担
电商财务统计退货已签收怎么统计
企业所得税年报,业务招待费的扣除
老师,就是我公司提供图纸给供应商,供应商买材料哪些帮我们做产品,发票开具了加工费一批,入库是产品名字,这个我怎么做合同名称呢
推拿理疗工作室,个体户有哪些税需要交
老师好,我公一般纳税人,小微企业,支付的水利建设基金列入哪个科目呢?
你好老师 原来我们挂靠别的公司承包了一个建筑项目,现在通过法院判给剩余的工程款不通过挂靠公司,直接转给劳动监察大队或者个人。这样的话我们怎么给甲方开发票呢
涉及进项税
这样看,你当时没抵扣是吗?
如果入了固定资产,那就还像我说的那样,放上去得了,不然你折旧没办法处理了。如果不是你可以红冲之前,然后再做个一样的,体现一下这个换票的
我们当时没有暂估入账,把钱都给人家付了都入账,人家把票给红冲了
就是你之前没入账是吧,那就不用管了,这个月直接做就可以了,没事
入账了啊
是没有暂估 我们直接按正常做的。
如果入了固定资产,那就还像我说的那样,放上去得了,不然你折旧没办法处理了。如果不是你可以红冲之前,然后再做个一样的,体现一下这个是换票的