你好,是什么原因要退税?以前多报了收入吗?
本期更正以前年度申报表更正后产生多缴税,分录如何做?
增值税报表更正申报后增加了未开票销售收入,补交了以前年度的增值税,分录该怎么做,会涉及到库存吗,一般纳税人
请问下,更正以前年度报表,所得税调增补缴,补缴所得税,及滞纳金,怎么做分录呢
请问下,更正以前年度报表,所得税调增补缴,补缴所得税,及滞纳金,怎么做分录呢
老师,更正了增值税报表以后,需要退回多交增值税,退回的分录怎么做呢
公司承包的学校食堂,食堂工作人员的宿舍租金是计入主营业务成本还是计入职工福利费呢,怎么做账呢
甲为丙和乙的母公司,丙又是丁的母公司,现丙将持有丁的100%股权100万无偿转让乙公司,则丁的分录,借实收资本/甲,贷,长期股权投资/丁,正确吗?
老师您好,公司100%控股投资成立新公司,新公司用于光伏发电,和筹集这个项目所有有关的料工费的支出,是不是应该都用新公司付款
老师您好,1.麻烦给指导一下第三季度财报,报表中风险有需要规避的吗?2.第3季度变动的职工薪酬第一行:填写1-9月应付职工薪酬贷方金额330680元;第二行填写1-9月份应付职工薪酬借方余额414445元吗(因有去年的11.12工资)?3.个税系统的1-9月金额是330680元。4.我们是建筑服务行业,只有工资,没有其他福利费用。这样填合规吗?
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老师,我们老板是一家公司职员,他成立了一家小规模纳税人,给他所在公司提供服务,提供了30000元的服务,他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是单位给老板交的五险一金,这个业务怎么做账务处里
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房地产企业在预售房子时收的预收账款计提的税金及附加是在当期确认还是等项目完成确认收入时再确认?
老师,出口退税怎么做
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗?
有些减免张策没有填,更正报表填上去
你好!这个你应该红字冲减之前缴纳的分录然后,借其他应收款-预付税金 应交税费,应交增值税贷,银行存款。 然后现在收回来这个退税的,借银行存款贷,其他应收款,预付税金。
跨年了红冲也可以这样做吗?
你好!是的,也是这样。因为这个不涉及损益类