您好,当然要做工资的在账上,要不我们账做不平的呀,工资就是他个人承担的社保部分,还在申报个税哦
老师,法人没有发工资,每月在买社保,请问 其他应收款-社保个人部分该怎么弄?一直挂在账上也不行啊,有没有其他账务处理方法的
我公司挂靠的建筑师人员证书,那每月正常给购买社保,没有工资和费用,怎么处理社保和申报个税呢?如果只把社保个人部分列为工资,会不会太明显看出是挂靠呢
老师,建筑公司里面有挂靠的建造师,只给他们买了社保,个人部分也是我公司承担的,不给他们发工资的,我可以在个税系统里面就做257.04元的应发工资,实际扣除社保个人部分257.04元,实发工资就是零,可以这样吗?公司实际是真的没给工资,给他们的挂靠费,都是老板私下给他们的,没走公账
老师,我公司是建筑企业,挂靠别的公司做一个项目,项目经理是我公司人员,因为是挂靠别人,所以社保在被挂靠公司买,也做了一点工资,我公司还要给他发一部分工资,请问这种情况我公司还要给他买社保吗?
建筑行业,公司有一个挂靠买社保,只买了社保部分,没买医疗部分?请问需要给他做工资吗?但是老板没说给他做工资,账应该怎么处理?
老师先开了发票,没有付款,然后也还没有提供服务,怎么做账
老师,现在税务局都是按开票比对啊,如果预收款还没有提供服务,开了发票了,这种情况要等提供服务再确认收入吗?这样增值税和所得税收入不一致,会引起预警
应交税费应交个人所得税做t型账做哪里
联合单位的销售量怎么理解?
请问老师公司外购房产转让给个人增值税怎么计算?
老师,比如内账当天的收入隔天到账,也就是31号的收入1号到账,做银行是不是选择应收账款好,因为最终应收借方有余额比如外账按开票确认收入,好多都不开票,所以用预收比较好,因为最终预收账款有余额
汇算清缴的时候 账上应付职工薪酬和个税申报不一样会提示错误吗
老师亿企赢是亿企系统吗
老师,做银行账,一般用预收账款增加好,还是应收账款减少好,
老师餐饮比如31号的收入下个月1到账,我可以不做应收账款未达到账项吗直接根据全月的收入小票做应收账款(待清算),贷主营业务收入,然后再根据当月银行收款做借银行存款贷应收账款,这样相差的就是还没有到账的,这样做可以吗