一般在建工程转固定资产,需要结算单(确认结算金额及工程量)、发票,合同,验收单等相关单据。

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,发票平时就做账做的了,合同也是之前做账时候用的了,请问老师怎么弄?
那最终结算单呢,同学。
老师,我能把之前合同复印件作为附件行么?还有一张发票没来,前两天才验收,请问老师能结转到固定资产里面去呀?
最终结算达到预定可使用状态是可以结转到固定资产
老师,厂房已经使用啦,在建工程1500万,请问老师能结转啦,分录是这样写:借:固定资产-厂房 15000000 贷:在建工程 15000000
对的,同学,是这样的
老师,怎么在固定资产卡片里面做折旧呀?
老师,怎么在固定资产卡片里面做折旧呀?急急急,还有差一张发票没到呢,能转固定资产么?急急
这个你要问你们的软件客服,每个软件版本操作不一样
老师,我们用的是金蝶专业版财务软件?老师,我意思说,在建工程转固定资产,就能在固定资产卡片里面做折旧么?还有一张发票205万没到?请问老师能结转在建工程转固定资产么?急急
对的同学你可以入固定资产卡片,然后下月自动生成折旧
老师,还有一张发票未到是205万,请问老师,能不能元月份在建工程转固定资产?急急
你好,同学,是可以的
老师,但是发票未到呀,如果现在结转了,发票到下一个月到呀,怎么结转呀?
你刚才意思不是收到发票后再结转吗
老师,我不是说了么,老板今天给我说还一张发票未到呢,是205万,我说了几遍啦,老师,发票未到,能不能结转在建工程呀??
同学,发票没到你暂时不结转,
老师,发票未到是不能结转,是么?
对的,收到发票当月可以计入固定资产