那你盘点一下看看有没有其他数据,如果什么数据也没有,咱就录入未分配利润。
老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
老师,我新到了一个公司,这家公司以前没有会计,没有做内帐,新建账期初数据只有银行存款余额,两个应收账款余额,固定资产(21年买的一台车,现在每月需要还款),一家应付账款,我该怎么建账,不平衡的金额计入哪个科目?
我想问下我从8月份开始建账,用的是会计学堂下载的电子账套。我要把7月未的数据填入期初余额。就只有银行存款,应收账款,应付账款三个科目。但填入后一直显示试算不平衡,是哪里有问题呢
郭老师,我在这个单位工作的时候。他家的内账,之前是流水账,就没有出过明细账,总账,报表,然后,最近买了一个财务软件。让我盘点固定资产。现在有的数据是盘点完的固定资产,存货,银行余额,应收,应付余额,,银行借款余额。然后他家外聘了一个70多岁的老会计。说是让我根据上面的那些数据,入期初数据。我现在没开始录呢。我就想了一下,录完数据了,余额这就平不了,就想问一下您,是我想的那样吗?老师
老师,8月的资产负债表期末数和年初数都不平衡,会计让我把资产负债表的和科目余额表的期末余额核对一下,这个有用吗?是不是建账问题
进项税要勾选销项税要勾选吗?
公司除了办公地址房租外,如果还有几个给员工租的宿舍房租入账,与中介的合同是公司签订的,付款也走的对公账户,这种情况合理吗?
小规模纳税人《小企业会计准则》2024年做了一笔分录:借:预收账款 贷:营业外收入,2025年跨年发现,2024年做的贷方科目“营业外收入”科目应该是“”应收账款”科目,跨年怎么把“营业外收入”调成“应收账款”
您好。一般纳税人开具专票取得专票都需要价税分离,且可以抵扣。一般纳税人开具普通发票分离税额且不可抵扣,取得普通发票价税合计且不可抵扣。小规模纳税人开具专票普票都需要价税分离,专票可以抵扣,普票月销10万内季销30万内可以抵扣,即免税。小规模纳税人取得无论普票专票,均价税合计且不可抵扣。哪句话有错误吗?
我们公司租赁别的企业的一个车间,厂房租赁合同是5年,每个月租金1000元,水电费350元,垃圾处理费50元,每个月我都计提,但是还没收到发票,我要报印花税的吗,按月还是按季度还是按年,计税依据是
企业注销已经公示了。公示完后再去注销市场监督管理局申请注销吗?市场监督管理局网的注销时间是多久啊
我目前是做内账,公司名下有2家小规模,1家一般纳税人,我做记账凭证的时候,如果遇到小规模的就价税合计入账,遇到一般纳税人的就价税分离,做一套内账即可,老师,我这个思路对吗?
我目前是做内账,公司名下有2家小规模,1家一般纳税人,我做记账凭证的时候,如果遇到小规模的就价税合计入账,遇到一般纳税人的就价税分离,做一套内账即可,老师,我这个思路对吗?
老师,公司车缴纳车保险2261.73元,车船税360元,怎么做会计分录
老师两个毫无相关的个人,银行卡可以互相转账有风险吗,,有的话什么风险, 五万元
没有未分配利润,
您好,您看一下有没有事业结余这个?我就用这个壳吗?
可以是贷方吗
你好,可以的,可以是
明白了,我建完了,正常这个是2022年有2000元工会余额,让我们录入工会系统,工会系统适用的制度和企业还不一样,我都不知道怎么整了
那好的,祝您工作学习愉快。