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老师,想请教一下,公司以前的会计做的都是糊涂流水账,前几天买了系统,我现在是正在期初建账阶段还未开账,建账时有期初账务数据录入,公司到目前为止仓库里有我单位之前向供应商购买的设备,用于方便以后售卖,属于库存商品,现在开账时我应该往期初数据里库存商品借方录入,但我不知道相对应的贷方是哪个科目,借贷不平没法开账呀,可怎么办?

2023-01-29 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-29 12:04

你好!外账还是内账?

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快账用户9739 追问 2023-01-29 12:07

您好,我们有代账公司做外账,这个就是领导自己看看的内账

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齐红老师 解答 2023-01-29 12:13

你好,放到其他应付款,能分清是哪个供应商的吗?

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快账用户9739 追问 2023-01-29 12:16

老师,可是这个商品,我们已经付过钱了,是我们从供应商那里买来的,就是先放在仓库里,还没有客人购入,为什么要放在其他应付款?款项已经在购买时就支付过了呀

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齐红老师 解答 2023-01-29 12:46

你好!购买用账上的钱还是劳保垫付的?

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快账用户9739 追问 2023-01-29 12:53

购买的时候是用的账上的钱,对公银行存款支付的

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齐红老师 解答 2023-01-29 13:00

你好!那那你们银行余额对吗?增加库存减少银行存款,

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快账用户9739 追问 2023-01-29 13:39

银行存款肯定是对的呀,这些设备早就买了,买的当时银行存款肯定减少了啊,怎么会不对呢?而且银行存款也不能在这会减少啊,那不等于平白重复买了一次设备少了钱吗?

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快账用户9739 追问 2023-01-29 13:41

如果这些设备作为老板买来的商品,是不是可以把金额放在是实收资本也行?

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齐红老师 解答 2023-01-29 13:50

你好!一般是其他应付款当老板垫付款处理,你们是内账一般不做实收资本

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你好!外账还是内账?
2023-01-29
您好,那您最好找出错误原因或者找外部人员处理,否则责任说不清楚
2023-01-20
1.关于预付账款和在建工程科目余额的处理 如果您的公司因为购买资产和装修款项未开发票而导致预付账款和在建工程科目存在借方余额,您可以考虑写一份情况说明,将这些余额转出到相应的科目,并在汇算清缴时进行调增处理。 在写情况说明时,建议您详细说明未开发票的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。 关于是否有相关的政策文件作为支撑,建议您查阅国家税务总局或相关政府部门发布的相关文件,以了解具体的税收政策和规定。 2.关于应付账款科目中已停止合作供应商款项的处理 如果您的公司已经与某些供应商停止合作,但应付账款科目中仍存在欠对方款项的情况,您同样可以写一份情况说明,将这些余额转出到营业外收入科目,并缴纳企业所得税。 在写情况说明时,您需要详细说明已停止合作的原因、时间、金额等信息,并注明转出的科目和调整的依据。同时,您需要确保所提供的情况说明与账务处理相符,并符合相关会计准则和税收法规的要求。
2023-12-27
你好你的问题具体是什么
2022-01-15
你好,学员,稍等一下
2022-10-31
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