你好,调整的什么业务。

小企业会计准则没有“以前年度损益调整”科目,调整上年的所得税费用怎么处理?会计分录怎么做呢?
企业汇算清缴时进行纳税调整,借以前年度损益调整 贷应交税费-企业所得税。补缴时,借应交税费-企业所得税 贷银行存款,那最后以前年度损益调整最终是转入调整当月的本年利润科目吗?借本年利润 贷以前年度损益调整?
用追溯法调整。如果是在企业所得税清缴后调整的,怎么做分录,用的以前年度调整损益科目
用追溯法调整。如果是在企业所得税清缴后调整的,怎么做分录,用的以前年度调整损益科目,企业处于亏损状态一直
适用于小企业会计准则 年度汇算清缴补税230元 未分配利润调整4600怎么做分录 没有以前年度损益调整科目
老师出口生产制造业免抵退,我有申请了退8万多,但是我没有勾选进项在里面,我这个要怎么操作呢
老师,保密资质申请查股权GP,LP中是否含有外资是怎么查呢?是要看所有股权构成还是占比比较大的?
在建工程结转固定资产需要缴纳印花税吗
老师,有什么财务软件适合多主体操作模式,可以系统出合并报表的?那个金蝶云星空可以吗?
有了解西部大开发政策的老师吗?我们是服装行业,工贸一体,在江西有租厂房,老板打算加大投入,当地有什么补贴或者西部大开发政策有哪点可以是我们企业能用的上的?怎样规划对税收有利?
老师、自然人扣缴端换电脑的话数据不是也应该会带过来吗?为啥这次全部数据都是0?没带过来?
进项税额转出的调整会影响当期的应交税费吗?
关税是出口客户交,还是进口客户交,还是客户和供应商两方都要交
0报税公司自己怎么报税,需要注意什么
老师 自然人电子扣缴端进去之后什么数据都没了 是怎么回事?上个月还正常报送 ….
调增费用
你好,具体的调整什么业务的,你光说调增费用,如果实际有业务,账上不需要调整的啊,如果你是多做了借应付账款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润。
2022年计提折旧分录做错了,做成贷管理费用/折旧费,借累计折旧了,23年调整这样做的,红冲22年这笔计提分录,管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数,然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧,然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益这样对吗,还要调整22年所得税清缴吗
红冲的分录不对借累计折旧、贷以前年度损益调整
23年做我这笔红冲分录是不是不要动22年企业所得税清缴了
是的,对的,是这么做的。
就是贷管理费用负数借累计折旧负数不要动22年企业所得税清缴是吗。老师
没有看懂你说的这个是什么意思啊?
你说我做的红冲2022年的这笔分录不对,我说我做这个红冲分录是不是不用调整22年企业所得税清缴了
需要调整的 做了以前年度损益调整也需要调整。