你好,调整的什么业务。

求教:公司前两年一直都是亏损状态,以前的会计也没做以前年度损益调整这个科目没做这方面的账;然而公司2020年开始盈利,申报企业所得税一直在冲减以前年度损益调整;怎么入账???
小企业会计准则没有“以前年度损益调整”科目,调整上年的所得税费用怎么处理?会计分录怎么做呢?
企业汇算清缴时进行纳税调整,借以前年度损益调整 贷应交税费-企业所得税。补缴时,借应交税费-企业所得税 贷银行存款,那最后以前年度损益调整最终是转入调整当月的本年利润科目吗?借本年利润 贷以前年度损益调整?
用追溯法调整。如果是在企业所得税清缴后调整的,怎么做分录,用的以前年度调整损益科目
用追溯法调整。如果是在企业所得税清缴后调整的,怎么做分录,用的以前年度调整损益科目,企业处于亏损状态一直
公司参保人失信人员 工资转不到他卡里 可以发到他老婆卡里吗
CPA的证书也是每年一审是不
老师,我们公司月底有一笔美元没有打到人民币那个户头要做汇兑损益吗
购买的酒,不是销售出去用,可以抵扣?增值税13个点
老师您好,申报26年1月份的工资是4800,个税养老保险也都是按4800做的,请问2月份我们领导结工资打算,因为效益不好,不打算给他开了,或者就做个基础工资2000元,那养老保险及医疗保险,工伤保险的基数,如何按我们当地基数是4623去计提申报呢
俺公司是建筑公司,与建设单位签了一份包工包料的施工合同,现在老板把劳务部分全部包给了一个劳务公司,这个劳务公司给俺公司开劳务发票,劳务费由建设单位以代发工资的方式支付给劳务公司的工人(代发工资资料是俺公司盖的章,建设单位并不知道这些工人是另外一个劳务公司的工人),这种情况账务该怎么处理?俺公司需要劳务公司提供哪些资料?
老师,年终奖当月发放什么时候交个税
收到自然人代开的发票企业必须代扣代缴个税吗?
外购产品送客户视同销售,视同销售的增值税如何确定,产品采购成本1万元开具普票
按季度缴纳房产税,金额不大,是否可以在交款的时候同时计提
调增费用
你好,具体的调整什么业务的,你光说调增费用,如果实际有业务,账上不需要调整的啊,如果你是多做了借应付账款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润。
2022年计提折旧分录做错了,做成贷管理费用/折旧费,借累计折旧了,23年调整这样做的,红冲22年这笔计提分录,管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数,然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧,然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益这样对吗,还要调整22年所得税清缴吗
红冲的分录不对借累计折旧、贷以前年度损益调整
23年做我这笔红冲分录是不是不要动22年企业所得税清缴了
是的,对的,是这么做的。
就是贷管理费用负数借累计折旧负数不要动22年企业所得税清缴是吗。老师
没有看懂你说的这个是什么意思啊?
你说我做的红冲2022年的这笔分录不对,我说我做这个红冲分录是不是不用调整22年企业所得税清缴了
需要调整的 做了以前年度损益调整也需要调整。