您好,1.只有聚餐不用交,因为不能量化到个人的福利不用交个税,其他能量化的,都要交个税 2.是的,计入招待费,要交个税,客户的所得,客户交,但这个不现实,我们在税务大厅可以综合申报

老师,1、公司过节发给员工的A购物卡 b奖金 c实物(手机、烤箱等,d聚餐费,哪个是必须交个税?哪个是可以不用交的啊?2、过节送给客户的礼品,比如茶 酒 烟 手机,都计入招待费吗?这些需要交个税吗?谁交?
老师,有两个问题,1、公司买购物卡送给客户,计入业务招待费,如果客户是企业或者是个人有什么区别?需要交个税吗?可以抵扣进项税吗? 2、公司给员工每人发一箱水果,是外购的,可以准确知道一箱水果的价格,这种情况是记福利费还是记工资啊?需要交个税吗?可以抵扣进项税吗?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费,问问题二,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的怎么做会计分录?以什么为原始粘贴单?问题三,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费。问题一,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的话怎么做会计分录?以什么为准作为原始凭证?问题二,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。谢谢老板,麻烦老师再针对第一、二个问题一一详细答复一下。谢谢
客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费。问题一,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的话怎么做会计分录?以什么为准作为原始凭证?问题二,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。这样做是不是没法体现电动车给中奖人员,麻烦老师再针对第一、二个问题一一答复,谢谢老师一详细答复一下。谢谢
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
法人不是股东可以借款给公司吗?
1、实物的东西怎么交个税啊?怎么记账啊,我一直没申报过啊?是员工自己交还是公司代缴啊?2、给客户的好多烟酒记得招待费,也没有客户自己去交个税啊?3、送客户的实物礼品怎么样就即不用交个税?也不用体现在帐上,省的以后被查
您好,1.实物买了不是有价值么,我们也不申报,是公司代扣代缴和工资一起申报,发个东西还交个税,员工要不开心,我不让人事开盒之类,摘要写年会活动,拍2个图,大家在一起吃 2.一般是没有交税,税务查了再补点 3.要体现在账上,要不这个钱出去了,银行做不平嘛
1、和工资一起申报?比如工资8000,实物价值300,那这个员工名下要申报8300的个税吗?过年员工抽奖得到的手机和烤箱怎么办?也不能吃 3、帐上报销体现了送客户的手机,公司怕以后被查,想要不体现,这个怎么办啊?用其他的明目报销吗
您好,1.是的,一起申报 2.不能吃能量化到个人就交个税 3.在大厅申报又不写客户的信息,我们交20%个税
1、2那扣员工的个税员工也不愿意啊,拿个奖品还要被扣钱,之前中秋的卡都没报个税,有关系吗? 3、审计查的话如果问到这手机给谁了,就会知道给客户了啊,另外公司还要交20%的税,公司也不愿意,这两个情况一个员工不愿意,一个公司不愿意,怎么办
您好,1.是的呢,都不愿意的,交个税谁也不开心,但如果税务查了就要公司补的,发票能不开这种就不开,发票真的是卡,这个肯定要交个税,只是税务还没查 2.税务查了,都是公司负担的,没有不愿意的余地,我们公司补过客户的个税
啊~那如果都员工和客户的换成交通费餐费啥的发票呢?是不是就可以了? 还有,1算员工福利吗?是不是除了个税还要交福利费啊
您好,是的,餐费入招待费不用交个税的。 2.福利金额和工资一起申报个税的
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~