你们是一般纳税人人吗

老师您好 供应商(小规模)给我们开票 需要加收5个点的税点,如果收这个票 现在小规模不交税增值税,我们所得税是2.5%,这样算下来 我们是不是亏了2.5%?
销售货物10万元,我们收他10个点,开13%的发票,我们购进货物,供应商也是给我们开13%,收10个点。我们税负是3点,请问我们收收客户10个点会不会亏。因为还有附加税,所以我们收几个点才能达到平衡点?
老师请问我公司正在筹建期,材料商提供材料加劳务,材料70万,劳务人工20万,我公司是一般纳税人,他们可以开13点的增值税专用发票,也可以开9个点专票,但现在对方要开9个点的专票给我,请问我们吃亏吗
老师:我们公司是小规模纳税人,购买材料时对方开票的话要加10个点的税点。我想问一下,那这加税点如何计算我们才不会吃亏
老师,请问如果我们购买原材料开发票要加8个点,销售的时候给客户开发票要加9个点,这样我们在税上亏不亏?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
对的,我们是一般纳税人
如果加点销售看看税负是多少,只要加的点数大于税负就不会亏
因为买也要加税点8,卖也要加税点9,我们税负2左右的话,这样是不是亏的,如果税负是1的话,是不是就是不亏的?
你们购买加点主要是考虑企业所得税
购买加点肯定是不会亏的
销售加点9%通常也是不会亏
卖和买加的点球,差一个点,这样增值税税负1,是不是只考虑增值税的话,是不亏的
自己比较,比税负低就不亏