同学你好,这个可以一并计入土地成本。

房地产公司,测绘土方,对公账户转款的,怎么做账
老师您好。公司买了地要建厂房,请问为了建厂房做的环评、测绘费、设计费是计入管理费用还是在建工程以后转入固定资产呢
老师,你好,我们公司在筹建期间,正在准备办土地证,土地已买,打算建厂房,现在公司发生的土地绘测费和评估费,计入什么科目
物业公司支付的园区厂房消防评估费、不动产土地测绘费怎么入账
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老师你好,对方给我们开一张银行承兑汇票,我们作为接收方是否银行也需要开通银行承兑汇票功能才能接收票呢
老师,旺店通erp(电商专用的erp)抓取电商平台收入的逻辑是卖家商家实际收到的钱(包含平台付的优惠券)还是买家实际支付的钱(不包含平台付的优惠券)?
生育津贴和营养费应该怎么入账,打给个人备注生育津贴吗?
董老师 在线吗?想咨询您。
送的做账软件在哪里的
老师小规模申请核定征收的条件是啥呢?手续是什么呢? 核定征收了以后日常要怎么去记账报税尽量合规呢? 我们公司是食品加工企业,进项票少,利润薄,老板要票价格高,厂里资金周转困难,设备都没票
老师经营范围里有技术服务,现在合同资料整理归档录入扫描上传系统,开票是开信息技术服务,还是研发和技术服务
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老师:要用EXCEL做手工账,有没有自动生成财务资产负债表 利润表的模板
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
分录怎么做
等土地发票到了后,和这个一起入无形资产,借 无形资产 贷 应付账款
没有发票只有土地证
要一起摊销的?
同学你好,付款时,政府会给发票和单据的。可以再联系一下。
有没有别的分录,不是计入开发成本吗
如果做细一点,可以通过开发成本过渡一下。但是最终还是无形资产。这个土地涉及的金额非常大,必须有发票。
那就有完税证明 没有其他发票
然后是印花税和契税也要一起摊销吗,那些契税测绘费都是后面的,我是要跟土地证日期开始合在一起摊销还是分出来
??????,怎么做呢
同学你好,契税和绘测费放在土地一起入账摊销,按照土地证的日期。印花税计入税金和附加入账。
土地证上是3月份的,契税跟测绘费日期那些是后面的,不管都合在一起的金额,三月份开始摊销是吧
那拍卖佣金呢
是的。3月份开始摊销。
拍卖佣金是买土地产生的吗
就是拍卖得到的
那也是要放一起比较合适。
还有个就是付款给个人房租没有发票,我可以做管理费用,然后汇算清缴在调增吗
是的,没发票入账在汇算时必须调增。
是不是填在扣除类其他那里啊
申报表有一张叫做纳税调整表里面调整。
扣除了其他那里咯
同学你好,等申报的时候可以在发图片给老师,在帮你确认一下。