视同收到普票做账,只是销售成本没法税前扣除
老师 我们有一批货 对方已经过户到我们公司名下了 我们款也付了 但是发票没开给我们 我们这批货也转给下家了 钱也收了 同样没给下家开票 这种情况账要怎么处理
老师,您好!我们需要采购货物,正常情况下我们是要打款给A公司,现在A公司缺货,需要从B那里进过,我们的款付给B个人,再有A公司给我们开专票,这种情况可以吗,是要怎样解决?
老师,您好!我们给A公司开票,B公司垫付转款,B是A的总公司。请问这种情况要怎么做账?
问您一个问题哈,我们转给A公司货款50万,没有及时给我们开发票,但是A公司去年注销了。这种情况下,我们单位该怎么处理这个事情?
老师您好 商贸企业 我们付款给a公司 a公司没开发票 但是货我们实际收到了 这种情况下账务怎么处理
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
老师你好,我开了一家外贸企业,出口的产品是出口不退税的,现在不知道怎么开具销售发票及税务申报流程!课程中都讲的是退税流程!
应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗?
第一个月工资42089 五险一金扣除680.08 第二个月41007 第三个月38884 第四个月 42453 第五个月 39021五险一金扣除680.08没有其他费用扣除 问每个月交多少个税
老师就是我的基本户信息打印纸一般是哪里来的
视同收到普票做账能理解 这个销售成本不税前扣除这个我不明白
意思是必须取得发票,你的成本才能税前扣除