你好 稍等哈 我看下图片哈

收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
你好 这个题目是有问题的哈 因为没说高企 也没说是小微企业还是一般企业的
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这有区别吗
高企研发费用可以加计扣除的哈 小微也是5个点的多的税 都不一样的哈 这个题目答案如果不是A 这个题目是有纰漏的
加油 等你的好评哦
他们的答案是D,说是加计扣除,就算是加计扣除,为什么要乘100%,我不理解,不应该是40*2吗
你好 答案给我的会计利润里面已经减去研发费用40元 因为研发费用最后要转到管理费用的 已经减过一次了
加油,等你的好评哦
老师,你说的我完全没听懂
你好 你看下题目 上面说了已经做为管理费用扣除了 会计利润里面题目说已经扣除了的 所以40减一次就可以的
那直接减不就行了,乘100%干啥呢,我都懵了
你好 题目为了体现是100%的加计扣除呀 多写一点的