增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 贷:应交税费-未交增值税 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 借:(以前年度损益调整)税金及附加 贷: 应交税金-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加 缴纳时: 借: 应交税金-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加 贷:银行存款
金蝶财务软件上,怎样计提做分录当月的增值税,地方教育附加,印花税,到了下月实际交了又怎样做分录
计提增值税、附加税、印花税是怎么样做分录的?
老师异地预缴的附加税和印花税,月底还需要做计提分录吗? 缴纳 借:应交税费――附加税/印花 贷: 银行存款 月底计提 借:税金及附加 贷:应交税费~附加税/印花税
老师麻烦问下,我做内账,计提税金和附加税,印花税,增值税的分录咋写,交的各种税咋做分录?
麻烦问下,印花税计提和附加税计提,分别做咋样的会计分录?
工厂购买拖把,会计分录怎么做,入什么费用
空调保养,具体怎么开票,麻烦给个具体的。谢谢
老师公司买的打印机和电脑,纸这些也要交印花税吗?
请问老师,银行存款余额调节表是企业自己制作的还是银行给的,我做了半年会计,还没遇到做这种调节表的
咨询下:经营范围如图,这个可以开研发费用的发票吗?
老师,请问,我当月申报了未开票收入,当月又红冲了,那我下个月申报增值税的时候,是不是可以将未开票收入和销项税额红冲,就不用缴税了,是吗?
甲公司欠我们404172.67元,其中包括人工费、材料费和利润费,协议中写着是税后404172.67元,老板让把税点费用算到甲公司请问怎么算
老师,图里面的固定资产科目是不是不应该写货车购置税啊,还有这是3月份买的车,现在6月份做折旧,这个补计提4月和5月份的折旧应该怎么做凭证,这个折旧费计管理费用
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
当月补计提吗
对 当月需要先补提的
印花税的呢
借:以前年度损益调整(税金及附加) 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款
转出未交增值税有余额咋平
这种结转方式就是有余额的,不用平的
d-个税,咋计提
借管理费用工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应交税费-应交个人所得税