关键是对方做账没呢?
请问老师以前月份税控系统开的纸质版增值税普通发票和专用发票,现在想红冲,可以开全电发票做红冲吗?怎么操作呢?我们是上海开始使用全电发票。
老师 我们有一个工程项目前几年的,现在只剩最后一笔工程款未付,甲方在高新区,然后就要求我们在高新开分公司开票,把税交到高新,我们开了分公司,申请了全电票纸质发票(甲方要纸质票)面额只有10万,不够用,要开120多万的票,现在怎么申请全电票纸质发票的面额,需要一下操作流程?
老师,我之前收到的纸质专票,已经认证过了,现在想部分红冲,但是我们现在只能开电子发票,我系统里差不到这张纸质发票了,怎么办
麻烦问下老师,去年开的纸质专票,对方未认证,去年12月已升级成全电发票,现在想把之前开的纸质发票红冲怎么操作?
老师,23年9月开具的纸质专票,现在在全电发票里怎么开具红字发票?我填写了红字信息确认单录入,提交成功以后,红字发票开具里找不到对应的发票
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?