印花税的应税合同是列举制,未被明确列举的合同不征收印花税。根据《中华人民共和国印花税暂行条例》,应征印花税的借款合同是银行及其他金融组织和借款人所签订的借款合同。而公司和境外公司签订的借款合同,如果对方不属于金融机构,则签订的借款合同不属于印花税的征收范围。 因此,如果境外母公司不属于金融机构,那么国内子公司与其签订的借款合同不需要缴纳印花税。
老师,您好!我们国内子公司与境外母公司之间签订的借款合同,就此借款合同,这两方是否需要缴纳印花税呢?谢谢
老师,您好!我们国内子公司与境外母公司之间签订的借款合同,就此借款合同,这两方是否需要缴纳印花税呢?谢谢
老师,您好。若我们公司与银行签订了借款合同,借款本金50万,年利率5%,期限是3年,到期时一次还本付息。请问,借款合同的印花税是签订借款合同时一次性缴纳呢还是连续3年每年缴纳一次呢?谢谢
老师,您好。若我们公司与银行签订了借款合同,借款本金50万,年利率5%,期限是3年,到期时一次还本付息。请问,借款合同的印花税是签订借款合同时一次性缴纳呢还是连续3年每年缴纳一次呢?谢谢
老师,您好!我想问下,我们国内子公司与国外母公司签订了借款合同,国内子公司找母公司借款20万,年利率1%,然后我们子公司与母公司之间还有业务往来,子公司销售货物给母公司,子公司产生应收账款,然后子公司需要付利息给母公司,经双方协议约定后,子公司用应收账款冲抵了应该支付的利息,然后子公司并未真正的支付利息出去,这个利息子公司需要代扣代缴增值税和企业所得税吗?谢谢
老师,固定资产也可以对冲吗?我公司还有无形资产
我想问,固定资产小于500万可以一次性入费用抵扣吗? 是不是税法上可以? 所以是这个意思吗: 会计需要一个月一个月做账?分5年做完? 但是 申报企业所得税的时候,直接把固定资产整个入费用就行?
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是同一个控股公司下的两个子公司,一个子公司收购我们这个子公司,也就是合并吧,我是被合并的子公司,我在合并时资产负债表上的数据怎么处理?合并报表我需要做什么?还有就是我的公司被合并后就注销了
老师.8000块钱买的财务软件,可以直接记当期管理费用吗
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请问老师。我的分录对吗?为什么主管要让我按照圈起来的分录做
老师,我换了电脑,现在申报5月个税,显示。扣除标准是5000元,我选择到1月,再选扣除标准是60000,但是申报5月,还是不得,,要怎么解决呢?
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好的,谢谢老师
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