您好,2月报个税的时候这个提成我可以和1月工资合并在一起报,可以的 2.所有的个税能在提成里扣的,就是先扣还是后扣的问题,总的金额不会有影响

请问我们之前报税是2月份申报1月份发放的12月工资,那我们在1月份的时候提前发放了1月工资,那这个1月工资,是要在2月份一起申报个税,还是等3月份的时候再申报?
老师,关于个税申报问题。就是,我们公司是在这个月(2月份)发放1月工资。但是,在1月份过年放假前有发放优秀员工奖金。好几个部门的人都有涉及。请问,1月份发放的优秀员工奖金,也是需要合并在1月份工资里面给他们一并申报1月份个税吗?
老师,我们公司工资是当月25日发放,也就是1月发1月的,但是个税一般是2月才能报1月的。然后现在我们有一个2023年的提成是要在2月发放,2月报个税的时候这个提成我可以和1月工资合并在一起报吗?还有就是报完之后该扣的个税我能不能在提成里面扣除。
老师,我们公司工资是当月25日发放,也就是1月发1月的,但是个税一般是2月才能报1月的。然后现在我们有一个2023年的提成是要在2月发放,2月报个税的时候这个提成我可以和1月工资合并在一起报吗?还有就是报完之后该扣的个税我能不能在提成里面扣除。
比如1月工资2月发放3月报税。但是我在扣个税时候1月按照当月能减除的标准扣了。但是1月工资实际在3月报税算2月所属期,这样报税时候不就多扣了一个月的减除费用了吗
第一次审核定额发票,请问定额发票审核的要点
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我想问一下,快递公司,单号费是谁收谁的?
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额