你好,同学 你意思老板和A公司,B公司所有的往来直接对冲清理吗
老师们好,有个问题请教下,同一个老板名下有A公司和B公司,A公司欠B公司100万,由于经营不善A公司一直亏损,已停业几年没有业务,现想要注销A公司,那A公司欠B公司的100万账上是没有钱还如何平账好呢
两家都是老板的公司,A开给B 2939898元,B付给A7613534元,A付给B4610000元,谁还欠谁多少往来呢
老师,B公司的员工欠A公司500元,B公司与该员工无挂账记录,A公司欠B公司500元,该笔欠款A公司付B公司欠款时已减除,问B公司与该员工该怎么挂账呢
老板欠A公司:125995.32元 B公司欠老板:232219.12元 A公司欠B公司(A和B公司都是老板的):239821.58元 请问,如果A公司要清账,老板共欠公司多少钱?谢谢!
老板名下两个公司分别是A和B,老板一个人名义为A公司贷款,然后以货款形式打给B,B公司又欠老板的钱,那这样的话可以把钱在还给老板吗?
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
老师,制造业每个月缴纳社保,我计提时,是把所有的管理人员缴纳的养老医疗各种加起来然后做到借管理费用~社保 还是说总金额怎么按人头或者工资金额分配?
A企业在一年前给B企业对公账户汇了一笔款,还没有开具发票,由于A企业经营不善,A企业已注销,原A企业的法人代表要求B企业,退还该笔款项到原法人代表的个人卡里,退还之前,B企业应该让A企业提供什么证明,才能给B企业法人代表退款?
老师什么是劳务税。 工程用柴油由甲方或总承包单位提供来源,施工队按实际使用柴油量,按实际使用量每天付款。价格以当地市场挂牌价,含13%的税,可用于抵扣劳务税。
个体工商户更正增值税申报数据,重新填列专票金额,为什么没有重新计税呢
冉老师,你好!我是负责内账的,可以对冲,因为A公司现在几乎没业务,老板想把A公司的账清了,A公司的余额可以挂到B公司,如果对冲,老板还欠公司多少钱?
你好,同学 如果对冲的话,老板不欠公司了 B公司欠款老板232219.12-125995.32
那A公司欠B公司这笔怎么处理?因为A公司要清账
清账的话,建议可以全部通过营业外收支科目清理掉
A欠B,B欠王总,那么A公司代B公司付王总:239821.58-232219.12=7602.46元(A欠B公司) 王总欠A公司,A公司欠B公司,那么王总代A公司付B公司:125995.32-7602.46=118392.86元(王总欠A公司) 我的结论是:王总欠A公司118392.86元。冉老师,你帮忙看下这个思路对吗?或者按你的思路帮我写下A公司和B公司各自的分录,现在老板最想知道他还欠公司多少钱?王总是老板
老师看了,上面的思路是没问题的
谢谢冉老师!现在就是A和B公司的会计分录各应该怎么写?我还没理岀来,方便的话请老师帮忙写一下。感谢!
直接用往来对冲 比如A公司 借其他应付款B公司 贷其他应收款老板
比如A公司这笔转到B公司账上 借其他应收款-老板 贷其他应付款-A公司 如果有一天B公司用银行存款还清A公司的钱,分录又应该怎么写呢?
借其他应付款 贷银行存款
其他应收款-老板,这个账户上的数怎么平账?这几天搞得有点混了,感谢冉老师一直在线指导,多亏有你的帮忙!
这个看后期时候支付,或者收回,冲回 如果不用,直接核销营业外收支
比如:A公司的账转到B公司 借:其他应收款-A公司 贷:其他应付款-A公司 B公司用银行存款支付A公司 借:其他应付款-A公司 贷:银行存款 这样的话,其他应收款A公司这个科目的账就先挂着,或者核销营业外收支是吧 A公司清账的话,余额转B公司,那A公司其他应收款,其他应付款上的余额怎么处理?留着还是核销营业外收支?我没做过清账,不知这两个账户的余额要不要清平账? :应
是的 其他应收款A公司这个科目的账就先挂着,或者核销营业外收支
一般清账核销的话,计入营业外收支