学员朋友您好,发票是怎么开的呢?
老师,我们是4s店,就是厂家在返利池扣的贴息怎么做账务处理
老师,我们是4s店,厂家有激励奖,这个激励奖到返利池,怎么做账务处理
4s店的老师你好,因个别原因厂家扣了返利池应回的返利,怎么做账务处理
4s店的老师你好,就是之前没有会计,也就没有账,返利池里回了之前的返利怎么做账务处理!内账
4s店的老师你好,就是之前没有会计,也就没有账,返利池里回了之前的返利怎么做账务处理!内账
老师,我现在七月份报税,是不是从账套里导出456月份的资产负债表和利润表和现金流量表?对吗?
核算分为,料工费的核算,但是具体按怎么核算不知道。比如咱们先拿料来举例子可以么?————第一张是我生产出来的成品,第二三张图片是购进来的材料。 我怎么核算具体?怎么下手?
你好中级会计可以补报名吗
老师,这个试用减免政策起止时间怎么都选不了啊
老师,你好,问一下5月份的印花税计提时漏算了租赁合同,填报表时发现了,该怎么处理
营业外支出进项税可以抵扣吗?
初始投资成本是非货币资产的,初始投资成本小于公允价值的不是计入营业外收入对吗
老师这个题分录分开怎么写?人家说了变更日计税基础与原来账面,相同。原来账面是7000吧?这个题咋做分录呢分开写分录的话。我上去就选择的2000
你好,老师,我想请教一个问题:股东是以实物为注册资金,那么实物购买的时候需要开票吗?
请问下我的报关单和我的进项不一致,报关单是2个规格,单价一样,数量是总的,进项是2个单价,数量是分开的,那这样我要怎么开出口发票?
没开票,就直接在返利池里扣款了,
学员您好,借:应收账款负数,贷:主营业务收入负数,应交税金应交增值税负数。
供应商的厂家反利\借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
老师你好,计提整车返利时 借,整车销售成本负数 借,应收账款 由于别的原因扣款了,应收就少回了 借,整车销售成本 贷,应收账款 可以这样做吗老师,内账
你好,也行的,这种情况也可以
谢谢老师
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