你好,学员,费用按照半年进行分摊。
老师好:我们公司预付了一年的办公室房租费,是一次性做费用,还是每月摊销,怎么做会计分录?
你好,一年的租金一次性开票,钱也收到了,确认收入时想按月摊销,租金跟增值税的会计分录怎么做?
今年新注册的新公司A,房租租金加装修各种费用花了40万,已经入账。老板又要新开一家公司B,想用a公司的一半办公室,那么a公司要开一半租金发票给b公司吗?还有装修费他也想平摊,可已经入账该怎么办?
老师好,付了办公室半年的租金,也已经收到专票,该怎么入账好?不想一次性做费用,分录怎么做合适
老师好,我们收到第一季度房东开来的办公室租金专用发票,但是我们还没付租金款,这种情况怎么做账务处理(租金金额不小不能一次性做费用)?
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
理解,但是不知道用什么样的分录?
你好,学员,分录如下:当月支付租金时候借:长期待摊费用 应交税费-应交增值税(进行税额) 贷:银行存款 当月摊销:借:费用 贷:长期待摊费用 次月摊销分录一样金额一样
但是这个摊销没有一年以上也可以用长期待摊费用吗
你好,学员,可以的哈
要是只有3个月呢
只有3个月的待摊费用能用长期待摊费用这个科目吗
你好,学员,可以呀,一般3个月金额小,不用分摊,直接计入当月就好
金额其实也不小,大几十万,长期待摊费用不是指一年以上的待摊费用吗,咋几个月也可以用,老师解惑一下
你好,学员,可以用预付账款科目哈,发生当月,借预付账款,贷银行存款
你好,学员,当月分摊的时候,借,费用贷,预付账款就可以了,后面每月分摊分录一样就好
明白,我也是觉得这样合理,,但是我们现在还有这张情况:客户现在已经开来1-3余额的发票,但是我们只是付了1月份的钱,这种情况分录又该怎么处理呢
明白,我也是觉得这样合理,,但是我们现在还有这张情况:客户现在已经开来1-3月的发票,但是我们只是付了1月份的钱,这种情况分录又该怎么处理呢
你好,学员,分录借:预付账款,贷:银行存款 其他应付款/应付账款,摊销分录跟上面一样,专票在加上应交税费-应交增值税(进项税额),上面预付账款金额是发票金额