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老师,请问一下怎么把其他应付款的科目进行调整呢?跟内帐的财务对不上

2024-01-31 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-31 14:31

你好,你有原始凭证吗?多了还是少了?

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快账用户6385 追问 2024-01-31 14:32

没有原始凭证

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快账用户6385 追问 2024-01-31 14:33

是往来款对不上,我做错的凭证可以直接冲掉吗?

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齐红老师 解答 2024-01-31 14:33

内账是正确的可以的,可以这么做的。

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