同学您好,你好, 一般是不可以的,要 签三方委托付款协议
你好,我们公司的母公司和供应商签订了一个合同,合同有约定子公司也会有往来,相当于一份大合同,然后款项是母公司付的,对方开票给母公司,实际业务是子公司的,请问子公司可以直接拿着这张发票做账吗?
老师,请问下我们公司是上市公司,租赁了一栋办公楼,办公楼的租金、物业、水电费都由旗下的一家全资子公司承担了,这种情况下我们把一大部分房屋租金按面积分摊给了母公司,并和母公司签订了房屋租赁合同,那么这种情况物业和水电怎么分摊给母公司呢?用开发票给母公司还是把物业开给子公司的发票复印后直接入帐到母公司?
老师,您好,我公司与对方母公司签的合同,货物也是运到对方母公司所在地,现在对方给我们子公司的开票信息,然后由子公司打款给我们,这样可以吗?
老师好,我公司向a公司采购设备,为了把合同金额做大,把原本30万的合同签成50万,然后我公司付给a公司50万,a公司开50万发票给我公司,然后a公司和b公司签订20万合同,b公司是我公司找来帮忙走账的,b公司把20万再打给我公司的母公司,母公司开20万发票给b公司,这样操作有风险吗
老师好,我公司向a公司采购设备,为了把合同金额做大,把原本30万的合同签成50万,然后我公司付给a公司50万,a公司开50万发票给我公司,然后a公司和b公司签订20万合同,b公司是我公司找来帮忙走账的,b公司把20万再打给我公司的母公司,母公司开20万发票给b公司,这样操作有风险吗
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
他们给我们出个由母公司委托子公司收款,然后发票有母公司开具这种协议就可以了吗
同学您好,是的没错, 是这样的