你好,他有一个单独的表格,单独自己填写,这个投资人有工资吗?

老师好,我是个体工商户,三月31号之前需要完成经营所得年度汇算申报,请问这个申报在哪里报呢?是自然人,电子税务局扣缴端吗? 还是进入电子税务局申报?
老师你好!我有个单位是上个月注册的,业务什么都没有,就是自然人电子税务局里(扣缴端)系统里不是要申报个税吗?现在申报的这个人可以零工资申报吗?他也不是法人的!
老师!我是进的自然人电子税务局(扣缴端)经营所得,年度汇算申报,以前申报都是自动减除了60000万,但是现在只要有利润都没有扣除6万需要缴税,是不是我哪里没有填呢?
老师私营企业有限责任公司9月份注册的,去年一直都是零申报,我需要在哪里汇算清缴,自然人扣缴端还是电子税务局
老师,你好,我们有一个合伙企业需要进行经营所得的年度申报,我已经在自然人电子税务局(扣缴端)经行了年度汇缴申报。为什么又收到信息说存在多处经营所得年报尚未申报,要进行C表申报,请问是怎么回事啊?
税务务现在是不是最新规定,每个季度要报送收入和经营业信息?那公司是一般纳税的,只要按订单开好发票就可以吧,到时和美团上报税务的销售金额一致就可以?
老师您好!请问个问题,就是我们公司挂老板的往来账,其他应收款借方余额7万,其他应付款贷方余额15万,那请问怎么样冲一下这个账呢?
老师好,请问这样的国际航班的单子可以直接入账吗?
暖暖老师,辛苦继续解答下呗!那怎么处理呢?租赁的事儿
老师,税二中习题主营业务收入含的转让许可使用特许收入吗?不用减出来吗?
老师小规模纳税人劳务公司给建筑公司开了27万3个点的专票!!!那劳务公司后面增值税是按多少交给税务局?
普票超过10/30万的话,3%可以按1%交?然后专票的话,就按实际开的点交是吗?
老师好,请问餐饮企业购买的筷子,纸巾、餐盒,牙签计入什么会计科目?
老师,我们是一般纳税人,从小规模纳税人取得3%的水果专票,能按9%的进项计算抵扣吗
请董老师解答,请问老师,第一小问,答案的解析,800*系数,得到的应该是2017年12月31日的吧,应该整体在往前折一期啊
有工资那里是灰色的,填写不了。
老师!在投资者减除费用这里可以选6万不,选了就不用缴税了,以前这个是自动减除的
灰色只是我没点修改
你好,他得符合要求才行,去年一到12月份都在你单位上班,只有这一处工资,去年累计收入6万以内才可以。
老师!法人没有在别的地方上班,可以选噻
可以的,可以选择的。
好的谢谢老师
不用客气,工作愉快。