什么山,我你好,严格来说不可以的。

问下,11月份个税申报的时候把之前6-9月份有几个人没申报的一起工资累计补上可以吗,员工信息采集我选6月份的
8月份到现在都有发工资,但是公司做个税申报的时候只申报了一个人其它人都没有申报个税,每个员工都是每个月的工资都没有超过5000元的,现在能不能在申报11月份个税的时候把之前没有申报个税的人员补在11月份的工资一起累计申报个税?
8月份到现在都有发工资,但是公司做个税申报的时候只申报了一个人其它人都没有申报个税,每个员工都是每个月的工资都没有超过5000元的,现在能不能在申报11月份个税的时候把之前没有申报个税的人员补在11月份的工资一起累计申报个税?之前是另一个人在弄,后面换人了,
8月份到现在都有发工资,但是公司做个税申报的时候只申报了一个人其它人都没有申报个税,每个员工都是每个月的工资都没有超过5000元的,现在能不能在申报11月份个税的时候把之前没有申报个税的人员补在11月份的工资一起累计申报个税?去大厅把每个月都补上?要扣逾期申报的费用吗?
8月份到现在都有发工资,但是公司做个税申报的时候只申报了一个人其它人都没有申报个税,每个员工都是每个月的工资都没有超过5000元的,现在能不能在申报11月份个税的时候把之前没有申报个税的人员补在11月份的工资一起累计申报个税?不更正申报,直接放11月份累计申报会怎么样
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
严格来说不可以的,发工资的次月申报个税。
个人工资年累计起来也交不到个税,我分开申报,工资计提分开做费用呢
发工资的时候没扣农民工的个税,是农民工发工资都是一起发
你好,那你别做工资啊,你做其他应收款,然后发工资的时候对冲。
提前一次发了,做其他应收每个月再冲?
借其他应收款,贷银行 借应付职工薪酬工资, 贷其他应收款,按照这个来,你就可以按照你写的那个分次申报,还有哪一个问题不明白。
相当于是预支工资。
比如发了10000做其他应收每个月冲5000?银行发的怎么对冲?
我上面给你写了分录了,怎么还,银行怎么充,他发给他工资的时候借其他应收款贷银行放款。
然后再怎么冲?冲的时候借管理费用贷其他应收?
借其他应收款,贷银行 借应付职工薪酬工资, 贷其他应收款,
借其他应收款,贷银行 借应付职工薪酬工资, 贷其他应收款,
然后应付职工薪酬怎么再冲?借费用贷应付职工薪酬?
对呀,按月计提同学。
谢谢老师明白了
不用客气,工作愉快。