你好, 1、将需要出售固定资产及其转入固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、销售固定资产: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税——销项税额 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益: 借:固定资产清理 贷:资产处置收益 注:如果处置未取得收入,则做反分录,也就是借方为资产处置收益,贷方为固
二手车公司的主营业务是卖车和出租二手车,请问出租二手车怎么做分录
公司员工的二手车卖给公司,需要办理什么流程
公司专卖二手车给员工,怎么做分录
老师,公司的二手汽车买个员工,怎么做分录
老师请问下我公司卖了二手车并且开了13%专票给对方公司应该怎样做会计分录?
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数
老师,这两个科目能用么
老师,这两个科目能用么
你您是指哪个科目了
发图片了呀
你好,也可以用的,用上面的科目也是可以的 不过一般营业外收支是对没有支付对价的确认 资产处置收益是对有支付对价的确认 如果没有这个科目,用营业务收支也行,不影响报表
那能增加这个科目么
你好,可以,新增科目就可以