您好,如果是这种情况,那就是要在存货和固定资产转换了,因为后期再卖 ,相当于资产处置了

(请孺子牛老师回答) 1.图一这道题目是我根据售后回购(融资性质)的题改的,可能不太对,我是想将融资性质和租赁性质做个对比,请问分录这样写对吗?确认租金收入的同时是不是应该结转租赁成本?应该怎么做?还有如果交增值税应该是在哪一步? 2.图二这道题我不明白的是,从销售方角度看,提前收到了钱不是好事吗,为什么还产生了费用,对于这个会计处理不太明白
企业要卖掉以前年度买的车辆,当时买车做的是 借 固定资产 贷 银行存款 然后直接转成本 借 管理费用 贷 固定资产 (没有任何折旧 按照财税文件多少价值以下固定资产可以直接计入成本,企业没有营业成本只有管理费用) 以前年度已经结账了,所以现在已经没法改掉 只能做分录把它转出来… 转出来的话 就只能 借 固定资产 贷 管理费用 这样对吗?(麻烦老师看到这里 管理费用要转出来吗?转成固定资产吗?) 然后要卖掉这辆车的话 是不是要先提折旧?之前老师回答说 借 未分配利润 贷 累计折旧 那这里的未分配利润 是从哪里来的?如果直接 借 固定资产 贷 未分配利润 那上面的那个管理费用是不是就没有转出来? 请老师详细讲一下好吗?几个字的回答 真的看不懂
我公司是一般纳税人,21年3月份买的车,5月份坏了,已计提两月折旧,经协商后可以全额换一台新车,但当时没有办理退货,而是我司重新开了一张销售发票出去,等22年1月新车到了,对方又开了一张发票过来,目前的问题是,当时5月份退车的时候没有做固定资产转出,到现在还在计提折旧,现在1月份要调整,这个会计分录要怎么做比较好呢?
老师,我们使用的是ERP系统,对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款,例如108.9元,有些客户直接转账108元,有些客户会转账109元,不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据,但是客户少转的是不可能转回来的,多转的也不用退给他,这个时候我们系统有一个功能就做抹零,但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作,所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
老师,请问一下,EXW价出口,关单有两项商品,杂费35美元,是按商品金额比例收入分摊杂费开票吗?还需要跟电子口岸离岸价对一下吗?还有杂费确认到收入里,是收不到款项的,这个要怎么处理?进销售费用吗?
老师,我们想在香港投资了一家全子公司,目的是想通过香港这家公司把国内的产品销售国外,计划先从国内公司销售给香港公司,再由香港公司销售给国外,另外如果客户订购的产品需要从国外采购的,也想通过香港公司采购再销售给国外客户。对于这个香港公司,我们需要做一些什么搭建,才能让这家公司实现这个业务,而且没有啥风险。
A公司于10年前,通过公户向土地所在地街道购买了10亩用于兴建厂房,因土地开发,现有B公司计划工业用地,如以A公司名义招拍地值253万元,如B公司招拍挂506万元。 A公司不想开发,只不亏本,平价转让B公司,考虑成本如下: 一、招拍成本 二、拍地税费:契税4%+印花税5‰ 三、转让税费: 1、增值税9%,小规模or一般? 2、附加费12%=增值税x12% 3、印花税万分之五 4、水利建议基金,不含税收入万之六 5、土地增值税(平价),金额0 6、企业所得税(平价),金额0 四、其他费用,
自产农产品,销售初加工农产品的农业公司费用支出具体哪些
老师,请问一下我换了电脑怎么把电子税务局系统和自然人的电子税务系统拷到新电脑呢?(董孝彬老师)
郭老师,建筑服务公司,我们买了油漆带粉刷,可以开简易计税3个点吗,因为材料占比少
没有交增资税。有没有什么不欠税证明的啊
仓库有一台叉车,折旧计提到制造费用然后转为产品,24.5一25.12月,甲会计发现没有生产什么产品,25.12把生产成本余额9万转入管理费用折旧费可以吗?
老师,我是大数据与会计专业的学生,填信息的时候把专业填成了“其他”这个选项。考中级的时候,专业改成会计学,会更合适吗?
公司3月份成立,3月份计提工资,3月份的个税系统0申报?4月份发放前,用个税系统更改成5月份所属期算出个税从4月工资中扣除?正常流程是这样子的吗?