你好 是什么原因退的呢

老师好,我公司是做房地产的,商铺租给了客户A一年,已收租金并开票确认了其他业务收入,现在租赁期商铺卖给了客户B,公司现在把后面的租金转给客户B,我想问转给B的租金,我怎么入账?
老师,小规模物业公司收取23年10月1日到24年9月30日房租,是一次性入账还是分摊入账呢?
老师,我是小规模物业公司,现收取跨年的房租,可以一次性计入收入吗?
我们公司做租赁业务的,收到租赁发票也收到对应的租金,已经过了半年,租金收入我是以摊销的形式每个月确认收入,现在客户要求退半年租金和发票,现在发票红冲全额了,现在我应该怎么做账呢?分录应该是借:-应收账款贷:-预收账款 -应交税费应交增值税,就是一笔笔红冲吗
老师,我是小规模物业公司,现在有租户退23年交的租金,该如何记账呢,租金已经一次性计入23年收入了
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
是位置没有调配好
你好 是减免还是多收的 退回
是全部退回,
你好 什么原因退的 咱当时符合收入确认条件不 这个是关键
符合收入确认条件,就是原签订的商铺位置调给别人了,其他位置没有达成,然后就不从我们这边租了,
你好 借 以前年度损益 调整,应交税费,贷银行
老师,我们是小规模,季度收入没有超过30,计提的增值税都转入到营业外收入了,还需要调整吗?
那这个分录也相对应的调整。
借以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税。
老师,我是小企业会计准则,没有以前年度损益调整的科目
直接用未分配利润代替以前年度损益调整就好了。
老师,可以直接冲减本期的收入吗?
你好 要是开红字发票了是冲现在收入 对的
老师,没有开发票
那要是属于去年寄错的差错更正就用未分配利。
好的,谢谢老师
不客气,如果您的问题已经解决,请好评,谢谢您。