同学,你好 嗯嗯,可以的
老师,这个月没有销项,进项也不多不想认证了,就借方待认证进项税,那下个月如果把待认证进项税转入进项税的话,后边附啥原始凭证啊?
老师好,进项税认证后电子税务局还没有申报可以撤销吗?认证网址麻烦发我一下,谢谢
这个月我们没有销项,进项是不是可以先不勾选认证?做账计入待认证进项税
进项发票还没有认证,可以开销项发票出去吗?进项发票认证是要在月初去认证吗?还是整个月随时可以去认证,有没有时间规定?
请问老师,待认证进项税之前没认证,认证后,可以直接转入进项税额吗?
附加税是不是用增值税直接乘以12%,如果附加税交了100,是不是用100*12%
老师,我们是环保公司,买的铁质垃圾桶一个5100,一共买了60000元的,记账入在周转材料还是固定资产?
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对,解决办法是什么,在25.6月做十笔借应付职工薪酬公积金-1000,贷应付职工薪酬公积金-1000的分录吗
赠送的财务软件发票管理,日记账,固定资产,工资和一键报税都不能使用
老师,请问个体户怎么进行利润分配?
有一款是人社局拨款2268元。 其中要支出1368元培训费对方给开票。 还剩900元留存企业,因前期支付了一个1050元,350*3人,还剩150元由企业自己担负这个对方也已经开票 分录可以这样写吗 借:银行2268 贷:营业外收入 2268 借:管理费用1368 贷:银行 1368 分录可以这样写吗? 借:银行 2268 贷:营业外收入 2268 借:管理费用
计算企业所得税时收入按不含税,进来的普票技术服务也按不含税减吗
像这种题,比如前期还不知道2年以后会卖出,是不是前期应先按6年摊销无形资产,等知道卖的时候,再调整摊销的无形资产?
啥时候报名,啥时候考试?
账上有个固定资产,顶账给了供应商,算是还了欠款,怎么做账。算视同销售吗
我想这个月缴税,商品入库,进项税作为待认证进项税,这样有什么风险?
同学,你好 也可以的,没有风险