你好,从账上看,是公司欠个人款22203.35
老师,公司跟老板借钱进货做借:银行存款贷:其他应付款一老板 老板19年卖货给客户未收到款转到老板名下做借:其他应收款一老板贷:应收账款一客户 到月底出报表时老板不单有其他应收款余额,还有其他应付款余额,可不可以开始就只要其他应收或者其他应付,省得我再加加减的。谢谢老师
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方,用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理?
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
其他应付款看二级科目, 一级科目是全部的二级科目的汇总
那这个账要怎么做才不出现这种双边挂账情况呢
你好,现在这个做法就是对的,只是平常别串户就行了,认真细致就行
那这个公司就是老板欠公司314129元吗
你好,这个金额在借方,是老板欠公司的没错
好的谢谢
不客气,祝新年快乐