你好,只能做到23年的成本费用,做到24年就不能税前扣除了

建筑行业,23年12月收到了分包商进项发票。施工单位销项发票要24年1月份才能开具。是否可以等到24年1月再做抵扣进项发票?
23年5月份的几张办公用品发票没有报销,在24年1月份可以入账报销吗?
老师,23的支出,24年1月份收到发票,我可以直接把发票做到23 年12月份账里面吗?
23年12月份的餐费发票,24年1月份还可以报销吗?
23年开具的需要报销的发票,可以用到24年几月份?做进24年几月份账里?
单位在代扣职工个税时,将同名同姓职工个税扣反,其中1人应扣未扣,另1人不用扣但已退休,这种情况怎么处理?
更正增值税申报表2025.5月,开红字发票了,做进项税额转出怎么填做
老师,我们现在要升一般纳税人,但是我们的收款必须要对公吗,我们目前是小规模,个人收款,但是流水大,一般纳税人收款手续费又高,我们是商贸企业,饮料泡面这些类型企业,想怎么解决手续费低问题又想正规
汇算清缴时候 回不来的成本 调增填到哪行
25年暂估材料,分录:借 工程施工-材料费100 贷 应付账款-暂估材料 100 ,借 主营业务成本100 贷 工程施工-材料费100 ,该暂估确认来不来票,年末,按照此两个凭证借贷红字冲红,年末累计成本不应该是减少,可是没有变化,这是什么原因?
老板开进来一张酒水发票,金额3万多。我是直接做业务招待费吗
郭老师,固定资产100万,付了50,开了0.5的发票,我要按100入账提折旧,还是按50万入账提折旧吗
末找到抵扣项红字发票多冲了6张正数票,怎么办啊?
老师,视同销售,增值税率是从主业还是按货物或服务本身的税率,
老师,我想问下就是我是4-6月份的房租,5月份支付的,5月份变为一般纳税人,这时候开票开发票怎么开要分开吗
但是领导说23年得票可以用到24年3月,这个说法正确得吗?
没有那个说法的哈,你在24年做账,还是要调整23年的报表,按更正后的报表汇算
那也就是说23年得是可以做进24年账里,只不过是处理起来麻烦,对吗?
是的,需要做以前年度损益调整,还得更正报表