你好 下个月的税款 应该缴纳没有缴纳的 下个月缴纳的金额
发生福利费是怎么做账? 第一种: 借:管理费用/销售费用—福利费 贷:银行存款 第二种: 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
房产的在建工程转成固定资产,账面上但还没有全部竣工验收是不是就要交房产税
老师,您好!我想问下,试算平衡表哪里出问题,需要怎么做,能让期末余额相同?其他数据已确认,没问题!
老师,小企业会计准则下融资租赁购入固定资产该如何做账,每期支付租金对方给提供专票,税金该如何做?
老师您好,我开服务发票结转什么成本
个体工商户不开通公户,可以开通社保交社保吗
上一年度其他应收款错记管理费,本期如何帐务处理
老师,请问这个考什么?B为什么不对
在做2024所得税汇算清缴时,全年取得发票金额是1025万,存货增加额是303万,成本费用的金额是921万,计税金额是1025万减去303万等于722万 此金额722万与成本费用921万存在199万差异,系统因此判定为存在白条入账,那199万中包括归集到成本中的制造费用的工资,租金,折旧不呢
关于国家税务总局令第43号文中讲到的转让不动产和无形资产的解释 小规模升为一般纳税人
2023年8月刚经营,有社保扣款没建账,在2024年1月建账了,这个计提的社保管理费用会有影响吗?可以这样操作吗
可以的 补进来就可以
没有税会差异吧?不会有什么影响吧。
用利润分配来做 汇算清缴调减
借利润分配吗?在2025年汇算清缴的时候调减?如果不做问题也不大吧?
对的是的,有风险的,
为什么是调减?不是多入成本调增吗?
这个申报个税 个税和自然人电子税务局对比