你好,反结账后肯定要从头开始/1月的不妨碍

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,金蝶标准版2019年12月份建账,结账到2020年1月份后发现2019年12月份有一张凭证错了,想反结账到2019年12月,为啥软件提示“年初不能反结账,请用年末备份数据”?而打开2019年备份文件,反过账反审核后修改错误凭证后为啥不让结账呢?总说是“备份文件,不让结账”。
能问你下吗?第一年做会计,我们用用友的,然后20年已经结转了本年利润以后,我要怎么做了,要怎么样把数据结转到21年开始呀,1月份的凭证做不了不然
你好,老师,我们用的t3软件,2022年已经年结,结果发现有凭证摘要有错误想要修改,还有一个费用的部门下错了,能直接反记账反结账么?会不会对下一年的账有影响?需要重新年结么?
你好,老师,我问下我用友t3 我去年年结帐了,然后我回去修改了下,然后我想着22年的账套重新引入21年年底数,然后显示我22年已做账,不能引入,这情况咋办,是不能重新引入了吗
用你好,用友我已经做了2023年一月凭证,我跨年反结转,修改了2022年的12月的凭证,我重新年度账结转,然后我2023年的1月凭证全部没有了,怎么解决这个问题
                老师你好,我们公司库房新购买入固定资产拖车金额280元,还没有付款,需要累计折旧不,这样做账
甲公司通过劳务公司获取员工,支付给劳务公司劳务费,劳务公司给甲公司开票,甲公司劳务费怎么做分录
老师,请问a公司名下有块地,是有b股东和c股东各投资500万买下的,公司目前未分配利润为负数,现在b股东需要把股权转让给d公司,土地评估增值了,我们需要交些什么税呢?b股东可以以原价500万平价转让给d公司吗?
老师好,总公司和分公司都是独立核算的,有往来款可以互相开票吗
2024年4月收到的款挂预收账款,可以在2025年9月转收入吗??
老师、我们有个客户预收款33万、货什么都发给他们了,客户也确认说不要发票了、那我们怎么平账呢,等到25年汇算清缴的时候客户没有发票也要的纳税调增吧?
甲公司通过劳务公司获取员工,支付给劳务公司劳务费,劳务公司给甲公司开票,甲公司劳务费怎么做分录
应收账款余额为负数,是指客户欠我们钱吧?
计提交印花税会计分录怎么做
公司主营业务范围有信息技术服务,收到信息技术服务费受营收的百分之15限额扣除政策吧
反结账后要从新年结是吗
不需要的1月如果有凭证都会有的
返回2023年修改数据后,不用年结?那2024的期初余额不是不对吗?
你需要关了肯定,开启2024
要不然数据无法承接
意思是反结账到2023年还要从新年结到2024年吗?2024年的凭证不会有影响吧?
不会影响2024年1月的凭证的,倒是1月的报表如果你计算了需要从新计算的