你好,当时就是在电子税务局开的吗?

我们公司付过一部分的款,对方公司之前给我们开过专票,我们也认证了,现在不合作了,要开具红字信息表冲红一部金额,我这样做的分录正确吗?
如果,之前公司给我们开的发票返利部分都是单独一张红字发票给我们,现在要改成直接将折扣部分开在发票里不单独开红字发票了,这样操作可以吗?
老师请问一下,我们做了无票收入,但这个月客户又喊我们公司把票开给开,我们在红冲的时候是把金额全部冲完还是要留一小部分不红冲?
我们公司是全电发票试点企业,客户不是,我们一张发票要部分红冲,我们开好红字确认单了,对方在增值税发票综合服务平台上确认好后,就直接在增值税发票综合服务平台上开具就行是吗?不需要我们来开了?
老师您好,我们22年开的纸质发票,工地完工一直没做决算现在才做,甲方说我们票开多了,让我们红冲多余部分,请问现在还有法红冲吗?之前是UK开的纸质发票,现在已经是数电发票了,UK早就注销了。
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
求一份自动生成的利润的Elcel表,销售➖购进直接生成利润
老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
是的,在电子税务局开的
购买方把它认证了,购买方开部分红字信息,当然可以的。
还需要开部分红字信息?老师,这步怎么操作呀?
功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。 录入查询条件,点击【查询】按钮。在页面点击【选择】,将选中的蓝字发票信息自动带入到页面,选择冲红原因,点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面,再点击 【开具发票】,完成红字发票开具。
老师,蓝字发票信息自动带入到页面,这块可以修改金额吗?如果只冲原票金额的一部分的话?
你好可以的 可以修改的
嗯嗯,谢谢,红字信息录入可以由卖方完成吗?
不可以,不可以,不可以。
好的,明白了,谢谢
不用客气 新年快乐