你好,这个是尾插造成的,一半是手动调整最小的一个的数据

老师 分配率和分配金额怎么算的?
按定额工时不是预算分配率法吗,这题怎么是用实际分配率法计算的?
老师们好: 手册中途有加签进口和出口,分配率和原来备案的计划分配率有点变动,请问后面几个月的退税是按原来备案的分配率还是要按现在最新的分配率来退税?
国家制定关税配额税率的目的是什么?关税配额内的,适用关税配额税率,关税配额外的,按不同情况分别适用于最惠国税率,协定税率,特惠税率和普通税率。那么,关税配额税率相对于最惠国税率,协定税率和特惠税率来说,哪一个更优惠?
老师成本的占比 我是不是那里算错了 我总数是4814482.73元 按% 9.3.3.1.1 这样分配 但是最后分配好的数字加起来不等于 4814482.73 元 百分比也不等于1 他算起来等于1.01.所以我找不出来那里算错了 谢谢
老师好,我们银行支付的贷款利息,银行给我们开的利息支出的发票,我们可以企业所得税税前扣除吗
欠老板的钱直接转实收资本,出一个股东出资证明书,还要什么吗
老师,元旦快乐,请问公司车牌,一定要缴纳车船税吗?每年都要交?
请问一下老师,我的企业是做技术服务的,我目前有个项目,还没签订合同,还没开具销项发票,但我这个项目的下游成本费用发票也就是进项发票已开,开票日期是2025年,我想问一下,是否可以等我合同签订后开具销项发票了,也就是2026年再进行这张2025年的进项发票的抵扣呢?
老师好,物业公司非居民供暖收入是指什么收入啊?
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?
好的,就手动改一下是吗
是的,最小的那个调整一下的