你好同学 比如我们应发1000,扣除罚款300,应该发700元。 则账务处理时 借:管理费用 1000 贷:应付职工薪酬 1000 发放时 借:应付职工薪酬 1000 贷:银行存款700 营业外收入300

老师 我想请教下计提工资和发放工资的分录 比如本月应该发放的工资总额是8000元 ,扣除个人承担的社保400元 实际应该发放的工资是7600元 本月计提工资的会计分录应该怎么写呢,下个月发放的时候 会计分录又应该怎么写呢
企业代交员工罚款,在员工工资扣除,会计分录怎么写
老师,员工借支1000元,等发工资从工资扣除1000元,假如工资5万,从计提到发放工资怎么写完整分录
比如扣除借款后实际发放工资1万,借款有5000,这个应该怎么计提工资表,和借款怎么冲掉呢?分录分别是什么
5月计提工资时计提了四万三,工资表已经做好。实际发放领导让扣除了某个人的工资3000元,缓发。到了七月发工资说是这人的工资扣除两千五,作为罚款,工资表怎么做,分录怎么写。
老师请问税务师证书值钱不?
老师你好,微信付款需要什么凭证
老师,22年成本发票未做,可以做25年吗,怎么处理
老师,我想问下就是客户通过扫码付款给我们,我们是看不到对方信息的,那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?
您好!老师麻烦问一下2022-2023年期间总包给分包人人员按照农民工资,农民工资专户发放的工资不需要申报个税吧!
水电费可以计入办公费里吗?
个体户没有年终所得税申报吧,定期定额户
,用手机app登陆进去,会计学堂课程里的讲义为什么下载不了?
老师,医院给我们开具的临床试验费发票是入临床试验费还是入设计实验费—试验费呀 入哪个比较好
不是做其他应收款吗
同学,你扣的罚款是公司收了,还是要缴给其他单位。
公司收了
比如我上班不认真扣款三百
按我上边的作就可以。 他有工资可以扣,不用通过其他应收款。