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我们给人家开的销项负数发票我们怎么记账

2024-02-12 09:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-12 09:06

同学你好,分 3 种情况 1) 当月红冲。不用记账,只做正确的蓝字发票就行 2)跨月红冲,如果金额错了 做一笔和上月一样的反向凭证。 再按照正确的蓝票做一个凭证

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齐红老师 解答 2024-02-12 09:08

3)跨月红冲只是内容错了。其他都没错, 且也没跨年, 那就 把红字发票和蓝字发票 一并作为原始凭证放入 上月的 对应的那个凭证下面就行。可以不做凭证的, 只是两个月的增值税申报 一多一少,

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同学你好 直接原分录负数红冲
2020-09-10
您好,这个是冲销项税额的
2022-07-26
同学你好 借,库存商品,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款,负数;
2021-03-15
同学你好 这个直接原分录负数红冲
2022-06-10
借预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出。
2022-06-24
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