根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

1.本月进项税额大于销项,月末需要做结转分录吗?怎么做? 2.下个月用留底税额来抵扣的时候,怎么做分录
求助,各位老师,请问当月进项大于销项,有留底,也没有预交增值税,留底的这部分需要做账务处理吗,如果不做,留底的税额下月怎么反映抵扣销项税额,谢谢各位老师的回答,期待中
上个月有留底税3586.65,本月销项税额27177.36,勾选进项抵扣税额27120.9,本月留底税额3530.19,本月结转税金的会计分录怎么写?
上个月有留底税3586.65,本月销项税额27177.36,勾选进项抵扣税额27120.9,本月留底税额3530.19,本月结转税金的会计分录怎么写?
老师 上期留底的进项税额,这期抵扣,需要做账吗?分录怎么做呢
老师,公司年会拿现金搞游戏,红包有5、10、20、50、100不等,请问这个需要员工签名登记清楚,然后交个税吗?因为游戏金额是不定的,登记清楚有点难,请问该怎么做比较合理
每一年都需要开具一张场地租赁发票,这个经营范围需要增加吗
老师,下午好!想问一下报关单上出口的莴笋只有2吨多,然后采购发票开了6吨多,属于商贸出口企业,这样情况能不能被看出来有加工的痕迹
汇算清缴的财务报表和申报表利润总额差120块钱有问题吗?财务报表的成本比申报表多120,12月已经交过税不想再调整,可以有差额吗
老师,我想问下我这是做汽车配件修理的,我这开税票以前是*劳务*曲轴修复,是13个点,我现在听说劳务取消啦?我以后开票要开成啥
公司给员工发现金奖的时候,怎么做账,要什么凭据
老师,25.10月份的个税忘记申报10月补交社保的个人部分了要去大厅改距离远不方便,可以不修改个税系统数据了吗?
老师,开立一般户是要在电子税务局备案吗?
2025年年终绩效工资是2026年1月发放的。那我可以用2025年的全年一次性奖金办法吗
老师您好,请问现在小规模开给一般纳税人30万元,可以开专票吗?属于维修服务费
1月份的,销项税额是70.6元,留底税额有120。 这样月底销项税额需要计提吗,怎么做分录呢
是留抵税不需要结转的
什么分录都不需要做吗