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老师新年好,我们餐饮业,过年有送一批酱货给客户,这个业务怎么处理好

2024-02-17 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-17 11:58

视同销售进行处理

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快账用户9693 追问 2024-02-17 11:59

怎么做分录

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齐红老师 解答 2024-02-17 12:04

借:销售费用 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额) 借 :主营业务成本 贷:库存商品

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快账用户9693 追问 2024-02-17 12:39

我没做收入,就直接冲减掉了成本这样可以吗

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齐红老师 解答 2024-02-17 12:39

如果同时确认了增值税,可以

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快账用户9693 追问 2024-02-17 12:46

对,我就做直接把成本减掉了,费用收入都不替现

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齐红老师 解答 2024-02-17 14:52

可以,但要体现增值税

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视同销售进行处理
2024-02-17
你这个开红字发票就可以,之前开蓝字你做收入 借银行 贷主营业务收入 应交增值税,后续开红字发票 退回,贷主营业务收入 负数,应交增值税,负数,贷银行
2021-02-05
同学你好 计入福利费和招待费
2022-02-07
同学你好 计入收入就行了
2021-09-24
你好,借,应收帐款负 贷,主营业务收入负数,应交税费负
2024-06-12
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