您好,这个软件是13个点,然后人员工资,这个是属于成本的

请问老师,我公司属于、信息、技术服务企业,主营软件产品销售。外聘研发公司为我公司研发软件,我公司支付费用,该软件的所有权、著作权(已申请下发了)归我公司,我公司无研发人员,纯属外聘团队为公司研发软件。 我的问题是,我公司是否可以享受研发费用加计扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期间,企业开展研发活动中实际发生的研发费用形成无形资产的,按照无形资产成本的175%在税前摊销。 3.企业委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除。无论委托方是否享受研发费用税前加计扣除政策,受托方均不得加计扣除。
老师您好,我想问下公司是做垃圾清理清运服务的,想自行研发一个垃圾分类软件企业自用,聘请一位技术人员进行专门的研发,那这个技术人员的工资是要计入研发支出-资本化支出 还是计入管理费用-研发费用,是否可以加计扣除
软件企业(主要业务软件开发、技术服务),其中研发人员的工资计入管理费用-研发费用(汇算清缴的数据按高企申报标准),税务局打电话来说应该计入成本,可以理解为研发出产品的当月,工资要按一定比例计入成本,还是说全年所有的研发人员工资都必须计入成本呢?
定制软件行业的税率是13吗?怎样区分此类企业的成本和研发费用?比如研发人员工资计入成本还是计入研发费用加计扣除呢?
软件研发企业,区分不了研发费用账务,比如是研发部门人员一年的薪资账务处理都全部计入研发费用-直接人工-薪资吗?还是在一年中做一些软著的某个项目时段,这期间这部分研发人员薪资和社保才计入呢?这段时间过完了,他们又去做日常的开发工作时候薪资就计入主营业务成本?
代开房租发票需要带什么
老师,我问一下,境内的企业,向境外的企业新加坡收取居间服务费500万,都交什么税? 如果开技术服务费,又如何交税, 有优惠政策吗
老师,小规模纳税人,季度收入不超30万,2025年以前的公司借款给个人200多万,税局让按照银行同期贷款利率申报利息的增值税无票收入,这个怎么处理?怎么补分录?需要更正哪些申报表?
老师,做了互贸区农产品备案的企业,可以再从大贸进货吗?
报关单可以下载明细表格吗?
老师,做成本会计难在哪里?为什么看做成本的都是很头疼的样子
老师,汇算清缴时使用权资产提前处置 ,怎么填写,有资产处置收益
你好,老师我想应聘全季酒店总账会计,我该学习咋们实操-行业里的哪一个模块
业务招待费在15行业务招待费支出已经调增了,这业务招待费里边的无票还用在30行其他里边再调增吗?
老师,汇算清缴时使用权资产提前处置 ,怎么填写,有资产处置收益
那我想申请高企,哪里来研发费用呢
你们有没有一些其他的,比如说材料费啊,手续费这种
没有,纯软件
纯研发,就算有也少,要满足高企,研发额费用还是大头呢
另外定制软件算高新技术产品收入吗?还是只是一般收入?
对,研发费用是大头,那就是人工你们就做研发费用,这个是大头,不做成本,定制软件是属于高新收入
那这全部都可以加计扣除吗
嗯对是这个意思的了
现在就是区分不了研发费用,到底日常的研发人员工资都这样入研发费用,还是只是针对某个软著、专利项目涉及到的研发薪资才计入研发费用加计
这个的话,一般都是针对某个软著啊,专利,这种项目就可以
第一个不能区分哪些是属于研发项目 第二不能区分哪些是计入研发费用加计,或者像你刚刚说的,日常的研发人员薪资计入成本,研发的项目涉及的薪资计入研发费用,然后再区分哪些可以加计
对,不过这种的话,建议你作为成本,抵扣的话是可以的
成本不能加计吧
你当做自己的研发费用,这个就行
只有研发费用用化才能
意思其实没那么严格界定,根据情况来?
嗯对,这个的话,本质是不怎么严格的