您好,这个软件是13个点,然后人员工资,这个是属于成本的

请问老师,我公司属于、信息、技术服务企业,主营软件产品销售。外聘研发公司为我公司研发软件,我公司支付费用,该软件的所有权、著作权(已申请下发了)归我公司,我公司无研发人员,纯属外聘团队为公司研发软件。 我的问题是,我公司是否可以享受研发费用加计扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期间,企业开展研发活动中实际发生的研发费用形成无形资产的,按照无形资产成本的175%在税前摊销。 3.企业委托外部机构或个人进行研发活动所发生的费用,按照费用实际发生额的80%计入委托方研发费用并计算加计扣除。无论委托方是否享受研发费用税前加计扣除政策,受托方均不得加计扣除。
老师您好,我想问下公司是做垃圾清理清运服务的,想自行研发一个垃圾分类软件企业自用,聘请一位技术人员进行专门的研发,那这个技术人员的工资是要计入研发支出-资本化支出 还是计入管理费用-研发费用,是否可以加计扣除
软件企业(主要业务软件开发、技术服务),其中研发人员的工资计入管理费用-研发费用(汇算清缴的数据按高企申报标准),税务局打电话来说应该计入成本,可以理解为研发出产品的当月,工资要按一定比例计入成本,还是说全年所有的研发人员工资都必须计入成本呢?
定制软件行业的税率是13吗?怎样区分此类企业的成本和研发费用?比如研发人员工资计入成本还是计入研发费用加计扣除呢?
软件研发企业,区分不了研发费用账务,比如是研发部门人员一年的薪资账务处理都全部计入研发费用-直接人工-薪资吗?还是在一年中做一些软著的某个项目时段,这期间这部分研发人员薪资和社保才计入呢?这段时间过完了,他们又去做日常的开发工作时候薪资就计入主营业务成本?
老师银行将账户余额转到暂收户,我怎么做分录
工业企业的产品运输费计入什么科目
老师,请问一下新公司是小规模纳税人,正在筹建期,没有营业,能开专票吗?这个专票备着,以后万一升级为一般纳税人再抵扣,行吗
快递着火货品被烧毁,快递赔付了一部分钱,但是现在没有当时着火的凭证,做账的话需要做进项税额转出吗
首单外贸企业,还没收汇,进项票已勾兑,请问还需要做出口退税金额的分录吗?
老师,请问一下房地产公司1-11月开票1.7万,工资每个月申报11100,12月我申报了无票收入10万。前面没有做收入我把员工工资都做管理费用了。那12月能直接调一笔借主营业务成本 贷好管理费用 嘛?房地产卖房收佣金的公司,实际我们的成本就是员工工资啊。
老师好,现在出来一带多治理政策,财务负责人变成法人可以不
老师,公司最近经常有个税申诉,查人员信息采集又没有他的名单,怎么避免这种事情再次发生?
老师,我们是制造业,对于车间领料这块,我们是月底根据车间的实际的成品数去开领料单,这样合理吗?
家权老师你好,请问你在吗?
那我想申请高企,哪里来研发费用呢
你们有没有一些其他的,比如说材料费啊,手续费这种
没有,纯软件
纯研发,就算有也少,要满足高企,研发额费用还是大头呢
另外定制软件算高新技术产品收入吗?还是只是一般收入?
对,研发费用是大头,那就是人工你们就做研发费用,这个是大头,不做成本,定制软件是属于高新收入
那这全部都可以加计扣除吗
嗯对是这个意思的了
现在就是区分不了研发费用,到底日常的研发人员工资都这样入研发费用,还是只是针对某个软著、专利项目涉及到的研发薪资才计入研发费用加计
这个的话,一般都是针对某个软著啊,专利,这种项目就可以
第一个不能区分哪些是属于研发项目 第二不能区分哪些是计入研发费用加计,或者像你刚刚说的,日常的研发人员薪资计入成本,研发的项目涉及的薪资计入研发费用,然后再区分哪些可以加计
对,不过这种的话,建议你作为成本,抵扣的话是可以的
成本不能加计吧
你当做自己的研发费用,这个就行
只有研发费用用化才能
意思其实没那么严格界定,根据情况来?
嗯对,这个的话,本质是不怎么严格的