借应付职工薪酬工资 贷应交税费,个税24.89 银行 多从工资里扣除31.32,然后剩余的那一个给职工补发6.43
老师好,1,我们公司6月开了外经证预缴税款,这个月申报税时是不是把相对应的已经预缴的税款填到增值税纳税申报表跟附件税申报表里,还有企业所得税也是填到所得税申报表里去?2.外经证缴纳的个人所得税怎么做分录做账?
应交税费-个人所得税之前只做了缴纳的分录 支付工资时没做分录导致借方有余额 ,现在怎么调账呀 支付工资挂在其他应付款-个人户 上的 所以银行存款都是对的 有三四个月没有做贷方分录 我能在这个月 一次性做掉吗 就是支付工资时 贷: 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-个人户
老师,我们做10月份工资的时候没有计提个税,报税的时候发现有个员工需要缴纳。个税已经交上,分录为借:应交税费-个人所得税10 贷:现金10 到月底发工资的时候分录是不是做借:应付职工薪酬500 贷:应交税费-个人所得税10 银行存款490 这样可以吗
老师请问一下 我这个月做账 因为申报个人所得税时候不熟悉导致了 申报缴纳税款是259.57 而上个月凭证里面已经做了应交税费-应交个人所得税额为284.46 相差了24.89 分别是两个员工一个少缴了31.32 一个元是多缴纳6.43 这个月做这笔个人所得税分录应该如何写才能平分录
老师您好,我在1月份缴纳个税的时候,因为三方协议不合适,扣款一直失败,税管员就给我发了码,然后我自己缴纳了税款,我做的分录是借其他应付款 贷:应交税费-个人所得税/代扣代缴个人所得税,2月给我报销了这笔费用,我做了借应交税费-个人所得税/代扣代缴个人所得税。贷方银行存款,老师这样合适不
老师好,旅游行业,差额扣除,这个扣除成本确认的税额是按1%还是3%,开票是按1%的。
我有个体户,有小规模公司,有什么坑到底
生产加工企业出口退税,购进几种原材料组装变成新产品出售,购买的原材料税率有9%和13%,新产品出口退税率9%,请问是按购进原材料不含税价款计算还是按销售不含税价款计算申请退税?
全电发票开始,开票人和领票人是同一人不
手机可以登录模拟报税系统吗?
物流会计核算需要注意些啥呢
老师,培训期间的费计什么费呢?
我们是一家装修设计公司,客户想要办理装修贷跟财务有关系吗?
什么情况开13%的税票
老师,23年收入。几十个人全部在私账入的,。支出去另一个机构也是私账的,小企业准则,24年机构没完成合同,24年,25年都在打官司,裁定出现了,但是对方机构没钱赔偿。我们先垫付给个人,这个月公户开始每个人分期退了钱。怎么做账,以前没做公账的,